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2024年度 甘谷县八里湾镇人民政府部门决算

索引号:blwz/2025-00042 时间:2025-08-01 来源:八里湾镇人民政府   
 







2024年度

甘谷县八里湾镇人民政府部门决算







第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2、保证监督职能;

3、教育和管理职能;

4、服从和服务于经济建设的职能;

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务;

7、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

8、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

9、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

10、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

11、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位,是基层国家行政机关,下属2个办公室和5个中心。具体为党政办公室、党建办公室、农业农村综合服务中心、财政管理所、党群服务中心、综合执法队、公共事务服务中心。

三、人员情况

全镇编制58人,其中:行政编制21人,事业编制37人;现有在职职工89人,其中行政人员21人,事业人员68人;退休人员11人,其中行政退休2人,事业退休9人;其他人员有5人,其中遗属人员2人、厨师1人、企业专干1人、文化专干1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,481.06

一、一般公共服务支出

31

375.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

24.45

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

118.54


9


九、卫生健康支出

39

42.19


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

840.85


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

76.51


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

3.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,481.06

本年支出合计

57

1,481.06

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,481.06

总计

60

1,481.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,481.06

1,481.06






201

一般公共服务支出

375.53

375.53






20101

人大事务

4.03

4.03






2010107

人大代表履职能力提升

3.10

3.10






2010108

代表工作

0.93

0.93






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

221.16

221.16






2010301

行政运行

221.16

221.16






20105

统计信息事务

0.70

0.70






2010507

专项普查活动

0.70

0.70






20106

财政事务

35.55

35.55






2010650

事业运行

35.55

35.55






20111

纪检监察事务

2.00

2.00






2011199

其他纪检监察事务支出

2.00

2.00






20132

组织事务

30.65

30.65






2013299

其他组织事务支出

30.65

30.65






20136

其他共产党事务支出

1.62

1.62






2013602

一般行政管理事务

1.62

1.62






20199

其他一般公共服务支出

79.83

79.83






2019999

其他一般公共服务支出

79.83

79.83






207

文化旅游体育与传媒支出

24.45

24.45






20701

文化和旅游

4.50

4.50






2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

19.95

19.95






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

19.95

19.95






208

社会保障和就业支出

118.54

118.54






20805

行政事业单位养老支出

105.79

105.79






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.75

100.75






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.04

5.04






20828

退役军人管理事务

3.00

3.00






2082850

事业运行

3.00

3.00






20899

其他社会保障和就业支出

9.75

9.75






2089999

其他社会保障和就业支出

9.75

9.75






210

卫生健康支出

42.19

42.19






21011

行政事业单位医疗

42.19

42.19






2101101

行政单位医疗

42.19

42.19






213

农林水支出

840.85

840.85






21301

农业农村

498.70

498.70






2130104

事业运行

488.70

488.70






2130199

其他农业农村支出

10.00

10.00






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

176.17

176.17






2130505

生产发展

26.46

26.46






2130550

事业运行

23.48

23.48






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

126.23

126.23






21307

农村综合改革

165.97

165.97






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

165.97

165.97






221

住房保障支出

76.51

76.51






22102

住房改革支出

76.51

76.51






2210201

住房公积金

76.51

76.51






224

灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00






22401

应急管理事务

3.00

3.00






2240106

安全监管

3.00

3.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,481.06

1,001.57

479.49




201

一般公共服务支出

375.53

255.16

120.38




20101

人大事务

4.03


4.03




2010107

人大代表履职能力提升

3.10


3.10




2010108

代表工作

0.93


0.93




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

221.16

221.16





2010301

行政运行

221.16

221.16





20105

统计信息事务

0.70


0.70




2010507

专项普查活动

0.70


0.70




20106

财政事务

35.55

34.00

1.55




2010650

事业运行

35.55

34.00

1.55




20111

纪检监察事务

2.00


2.00




2011199

其他纪检监察事务支出

2.00


2.00




20132

组织事务

30.65


30.65




2013299

其他组织事务支出

30.65


30.65




20136

其他共产党事务支出

1.62


1.62




2013602

一般行政管理事务

1.62


1.62




20199

其他一般公共服务支出

79.83


79.83




2019999

其他一般公共服务支出

79.83


79.83




207

文化旅游体育与传媒支出

24.45


24.45




20701

文化和旅游

4.50


4.50




2070199

其他文化和旅游支出

4.50


4.50




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

19.95


19.95




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

19.95


19.95




208

社会保障和就业支出

118.54

115.54

3.00




20805

行政事业单位养老支出

105.79

105.79





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.75

100.75





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.04

5.04





20828

退役军人管理事务

3.00


3.00




2082850

事业运行

3.00


3.00




20899

其他社会保障和就业支出

9.75

9.75





2089999

其他社会保障和就业支出

9.75

9.75





210

卫生健康支出

42.19

42.19





21011

行政事业单位医疗

42.19

42.19





2101101

行政单位医疗

42.19

42.19





213

农林水支出

840.85

512.18

328.66




21301

农业农村

498.70

488.70

10.00




2130104

事业运行

488.70

488.70





2130199

其他农业农村支出

10.00


10.00




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

176.17

23.48

152.69




2130505

生产发展

26.46


26.46




2130550

事业运行

23.48

23.48





2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

126.23


126.23




21307

农村综合改革

165.97


165.97




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

165.97


165.97




221

住房保障支出

76.51

76.51





22102

住房改革支出

76.51

76.51





2210201

住房公积金

76.51

76.51





224

灾害防治及应急管理支出

3.00


3.00




22401

应急管理事务

3.00


3.00




2240106

安全监管

3.00


3.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,481.06

一、一般公共服务支出

33

375.53

375.53



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

24.45

24.45




8


八、社会保障和就业支出

40

118.54

118.54




9


九、卫生健康支出

41

42.19

42.19




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

840.85

840.85




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

76.51

76.51




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

3.00

3.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,481.06

本年支出合计

59

1,481.06

1,481.06



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,481.06

总计

64

1,481.06

1,481.06



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,481.06

1,001.57

479.49

201

一般公共服务支出

375.53

255.16

120.38

20101

人大事务

4.03


4.03

2010107

人大代表履职能力提升

3.10


3.10

2010108

代表工作

0.93


0.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

221.16

221.16


2010301

行政运行

221.16

221.16


20105

统计信息事务

0.70


0.70

2010507

专项普查活动

0.70


0.70

20106

财政事务

35.55

34.00

1.55

2010650

事业运行

35.55

34.00

1.55

20111

纪检监察事务

2.00


2.00

2011199

其他纪检监察事务支出

2.00


2.00

20132

组织事务

30.65


30.65

2013299

其他组织事务支出

30.65


30.65

20136

其他共产党事务支出

1.62


1.62

2013602

一般行政管理事务

1.62


1.62

20199

其他一般公共服务支出

79.83


79.83

2019999

其他一般公共服务支出

79.83


79.83

207

文化旅游体育与传媒支出

24.45


24.45

20701

文化和旅游

4.50


4.50

2070199

其他文化和旅游支出

4.50


4.50

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

19.95


19.95

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

19.95


19.95

208

社会保障和就业支出

118.54

115.54

3.00

20805

行政事业单位养老支出

105.79

105.79


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.75

100.75


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.04

5.04


20828

退役军人管理事务

3.00


3.00

2082850

事业运行

3.00


3.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.75

9.75


2089999

其他社会保障和就业支出

9.75

9.75


210

卫生健康支出

42.19

42.19


21011

行政事业单位医疗

42.19

42.19


2101101

行政单位医疗

42.19

42.19


213

农林水支出

840.85

512.18

328.66

21301

农业农村

498.70

488.70

10.00

2130104

事业运行

488.70

488.70


2130199

其他农业农村支出

10.00


10.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

176.17

23.48

152.69

2130505

生产发展

26.46


26.46

2130550

事业运行

23.48

23.48


2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

126.23


126.23

21307

农村综合改革

165.97


165.97

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

165.97


165.97

221

住房保障支出

76.51

76.51


22102

住房改革支出

76.51

76.51


2210201

住房公积金

76.51

76.51


224

灾害防治及应急管理支出

3.00


3.00

22401

应急管理事务

3.00


3.00

2240106

安全监管

3.00


3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

953.43

302

商品和服务支出

48.15

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

314.64

30201

 办公费

4.90

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

288.17

30202

 印刷费

5.78

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

67.38

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

49.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

100.75

30206

 电费

5.05

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

5.04

30207

 邮电费

3.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

42.19

30208

 取暖费

8.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

9.75

30211

 差旅费

0.63

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

76.51

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

3.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

17.74

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.05







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

953.43

公用经费合计

48.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:甘谷县八里湾镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00


3.00


3.00


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1481.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少39.84万元,下降2.62%,主要原因是2024年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1481.06万元,其中:财政拨款收入1481.06万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1481.06万元,其中:基本支出1001.57万元,占67.63%;项目支出479.49万元,占32.37%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1481.06万元。与年相比,各减少39.84万元,下降2.62%。主要原因是2024年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1481.06万元,较上年决算数减少39.84万元,下降2.62%。主要原因是2024年度项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1481.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出375.53万元,占25.36%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出24.45万元,占1.65%;社会保障和就业支出118.54万元,占8.00%;卫生健康支出42.19万元,占2.85%;节能环保支出0.00万元,0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出840.85万元,占56.77%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出76.51万元,占5.17%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.20%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1481.06万元,支出决算为1481.06万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为375.53万元,支出决算为375.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为24.45万元,支出决算为24.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

8.社会保障和就业支出年初预算数为118.54万元,支出决算为118.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

9.卫生健康支出年初预算数为42.19万元,支出决算为42.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

12.农林水支出年初预算数为840.85万元,支出决算为840.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

18.住房保障支出年初预算数为76.51万元,支出决算为76.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.57万元。其中:

人员经费953.43万元,较上年决算数增加32.69万元,增长3.55%,主要原因是人员增加、年度正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费48.15万元,较上年决算数减少7.70万元,下降13.79%,主要是节约开支、缩减经费、公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。较上年决算数减少18.33万元,下降85.94%,主要原因是2023年度购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作。较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国()的需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的严格按照年初预算数开展各项工作、较上年决算数减少18.33万元,下降85.94%,主要原因是2023年度购置公务用车一辆。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作,较上年决算数减少20.38万元,下降100.00%,主要原因是2024年度没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作,较上年决算数增加2.05万元,增长215.79%,主要原因是本单位新增公务用车一辆。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数开展各项工作,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务接待。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48.15万元,机关运行经费机关运行经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用机关运行经费较上年决算数减少7.70万元,下降13.79%,主要原因是减少成本、节约开支。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计16.83万元,其中:政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额16.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额16.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况(请见附件)

二、绩效自评结果(请见附件)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



  
附件【2024年八里湾镇单位整体绩效自评报告及自评表(1).xlsx
附件【八里湾镇2024年整体支出绩效自评(评价)报告).doc
附件【甘谷县八里湾镇人民政府2024年公开报告(金额单位:万元).doc