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甘谷县礼辛镇中心卫生院2022年度部门决算收支情况说明

索引号:ggxwsjkj/2023-00010 时间:2023-08-04 来源:甘谷县卫生健康局   作者:王亚杰
 

甘谷县礼辛镇中心卫生院2022年度部门决算收支情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

根据省、市、县关于做好2022年度部门决算信息公开工作的通知精神,为保障公众的知情权、参与权和监督权,提高财政信息透明度,现将甘谷县礼辛镇中心卫生院2022年度部门决算收支情况说明如下:

一、单位主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务和疫情防控为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等

3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

辖区共20个行政村,设置村卫生室20所,配有25名乡村医生。我院开设病床18张,设置内科、中医科、妇科、预防接种室、公共卫生等科室及中医馆、护理部、检验科、放射科等医技科室。配备有DR、彩超多普勒超声检查仪、血常规、全自动生化分析仪、心电图、尿液分析仪以及远程会诊系统等先进医疗设备,目前可开展X线、彩超、血常规、肝肾功、电解质、乙肝三系统、梅毒、艾滋病等检查,能够开展常见病、多发病的诊治。

二、人员情况

我单位共有在职职工33人,医师8人,其中主治医师2人,执业医师5人,执业助理医师1人;护士12人,其中副主任护师1人,护师7人,护士4人;药师3人,药士1人;放射师1人,放射士1人;其他人员7人。退休职工4人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

(一)2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计512.6万元,同比增加67.96万元,同比增长15.28 %,其中:财政拨款收入453.87万元,占比88.54 %;事业收入51.68万元,占比10.08%;使用非财政结余7.06万元,占比1.38%;上级补助收入0万元,占比0 %;收入增加的主要原因:是由于疫情防控本年度财政补助收入相比往年增加、增加中医(民族医)药专项、人员增加后人员经费增长。

2022年支出总计512.6万元,同比增长67.96万元,同比增加15.28%,其中:基本支出512.6万元。支出按功能科目分类:社会保障和就业支出15.32万元,卫生健康支出497.28万元。支出增加的主要原因是疫情防控经费增加、增加中医(民族医)药专项及人员增多后人员经费增加。

2022年年末结转结余0万元,年初结转结余0万元。

(二)2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计453.87万元,占当年预算的88.54%,同比增加61.2万元,同比增加15.59%。其中:2022年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入。 财政拨款收入增加的主要原因是疫情防控经费增加、增加中医(民族医)药专项及人员增多后人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计453.87万元,占当年预算的88.54 %,同比增加61.2万元,同比增加15.59 %。财政拨款支出按功能科目分类:社会保障和就业支出15.32万元,卫生健康支出438.55万元。完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是疫情防控支出增加、增加中医(民族医)药专项及人员增多后人员经费支出增加。

2022年财政拨款年末结转结余 0万元,较年初结转结余0万元减少0。

(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出438.55万元,按经济科目分类:工资福利支出225.3万元,包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出203.47万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0.3万元,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出24.8万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

人员支出225.6包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出228.27万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

)三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.00万元,支出决算数为 0.00万元,预算数与决算数无变化,且费用为0.00万元,我单位属于全额事业单位,但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数一致,主要原因是:我单位属于全额事业单位,但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,主要原因是:我单位属于全额事业单位,但是有经营收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。较上年决算数无变化,且费用为0.0万元,主要原因是:我单位属于全额事业单位,但是有事业收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车,所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化,且费用为0.0万元,主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车,所以无公务用车购置及维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,主要原因是:我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车,所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化,且费用为0.0万元,主要原因是:我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车,所以无公务用车购置及维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,主要原因是:我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车,所以无公务用车购置及维护费。较上年决算数无变化,且费用为0.0万元,主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车,所以无公务用车购置及维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,主要原因是:我单位不承担公务接待,所以无公务接待费。较上年决算数无变化,且费用为0.0万元,主要原因是:我单位不承担公务接待,所以无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位,不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位,不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是:我单位2022年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化,费用为0.0万元,主要原因是:我单位2022年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,费用为0.0万元,主要原因是:我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化,费用为0.0万元,主要原因是:我单位无会议费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额8万元,实际支出7.5万元,较上年22万元减少65.9%,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出7.5万元。

授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 7.5万元,占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本部门资产总额为271.61万元,其中:流动资产184.21万元;房屋建筑面积1601平方米,价值100.39万元;车辆2辆,价值29.53 万元(其中:一般公务用车 辆,一般执法执执勤用车 辆,特种专业技术用车 辆,其它用车2辆);单位价值50万元以上设备0(台、套),价值0万元;其他固定资产123.39万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据2023年县财政局关于开展2022年财政支出项目绩效评价工作的相关通知,我院将基本公共卫生服务列入预算绩效考核范围

(一)基本情况

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则,推动预算绩效评价工作,单位预算收支全面纳入绩效管理,以预算资金管理为主线,衡量单位整体及核心业务实施效果,推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象,评价部门资金512.6万元。

(二)绩效评价工作开展情况

为了扎实推进绩评价工作的深入开展,我单位成立了以单位领导为组长,财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

(三)绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估,在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计512.6万元。全部为省市县财政拨付资金及事业收入。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,基本实现转账核算,资金使用安全有效。单位财务管理制度健全,能够认真执行财务管理制度,账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正,内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入:是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

  
附件【甘谷县礼辛镇中心卫生院2022绩效自评报告.docx
附件【甘谷县礼辛镇中心卫生院2022年绩效自评套表.xls
附件【甘谷县礼辛镇中心卫生院决算公开表.xls