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甘谷县民政局2026年部门预算公开情况说明

索引号:ggxmzj/2026-00002 时间:2026-01-23 来源:县民政局   作者:符佛佑
 

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责:

(一)贯彻落实国家、省、市、县关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划;负责指导和开展全县民政系统行政执法工作;负责全县民政法制宣传、监督、调研等工作。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)宣传贯彻实施城乡居民最低生活保障制度建设的相关政策;承担全县城乡社会救助体系建设工作;负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和残疾人两项补贴等工作。

(四)指导全县城乡基层政权建设和社区治理工作;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(五)负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和申报工作;负责全县地名管理工作,组织开展地名标准化建设活动,规范全县地名标志的设置;负责行政区域界线的勘定、管理和联检工作。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利机构建设;承担孤儿、经济困难老年人、留守老人和儿童、困境儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(七)负责全县婚姻登记管理工作;宣传贯彻《婚姻法》和《婚姻登记条例》,依法登记、规范管理。

(八)负责全县儿童的收养登记工作,宣传贯彻《收养法》依法开展收养登记,依法保护留守儿童的合法权益。

(九)负责流浪乞讨人员的救助管理和收容遣送工作。

(十)负责全县殡葬管理工作;推行殡葬改革,落实殡葬惠民政策;倡导节俭、文明办丧事的新风尚;指导殡葬事业单位的建设和管理工作。

(十一)负责全县民政事业经费的管理工作;做好民政事业经费的预算、管理使用;负责全县民政业务统计工作。

(十二)拟定全县民政教育、科技、人才工作发展规划;加强民政系统干部队伍建设。

(十三)推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

现有内设机构5个,即办公室、规财股、养老服务和老龄工作股、福利和慈善事业股、社会事务和区划地名股。局属事业单位4个,即县民政事务服务中心、县最低生活保障服务中心、救助站、殡葬事务服务中心。局属基层服务机构5个,即县中心敬老院、儿童福利院、老年活动中心、老年养护院、未成年救助保护中心。

(二)人员情况

全局共有编制51个,现有干部职工43人(其中1人为项目人员没有编制),实有在编人员42人。其中机关行政编制9个,实有公务员8人;机关工勤编制2个,实有人员2人;民政事务服务中心参公编制4个,实有人员4人;低保服务中心事业编制23个,实有人员21人;救助站事业编制8个,实有人员6人;殡葬事务服务中心事业编制5个,实有人员1人(1人为工人编制)。现有43名在职工作人员中,男26人、女17人,行政人员8人、事业人员22人、工人8人,5人脱产在古坡上下店子村帮扶,2人在综治大厅上班,1人在殡葬服务中心上班;50岁以上9人,40岁以上23人,30岁以上7人,30岁以下的4人。科级领导干部共4人,其中班子成员3人(1名局长、2名副局长),非班子成员科级领导干部1人(民政事务服务中心主任1名);非领导职务5人(二级主任科员3人、三级主任科员1人、四级主任科员1人)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1322.21万元,按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1322.21万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出1322.21万元、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年部门收入总预算1322.21万元,万元,包括:

一般公共预算收入1322.21万元,占100%;

政府性基金预算收入 0 万元,占0%;

上年结转收入 0 万元,占0%;

其他收入 0 万元,占0%。

(二)支出预算

2026年部门支出总预算1322.21万元,万元。其中:基本支出565.50万元,占1.98 %; 项目支出756.71万元,占 98.02 %;上年结转0万元,占0 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出总预算1322.21万元,其中:基本支出565.50万元,占1.98 %; 项目支出756.71万元,占 98.02 %;上年结转0万元,占0 %。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出 565.50 万元,比2025年509.08万元预算增加56.42万元,增加11.08 %,正常增长。

其中:人员经费支出508.29 万元,主要包括:基本工资214.94 万元、津贴补贴109.57 万元、奖金32.43 万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.23 万元、绩效工资66.56 万元、职工基本医疗保险缴费26.44 万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金45.52 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 6.72 万元,主要包括:办公费1.00 万元、印刷费0.60 万元、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.50 万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.00 万元、因公出国(境)费、维修(护)费0.70 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.8万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.00 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算756.71 万元。

经济社会发展项目 3个,主要是项目1慰问经费,项目2高龄老人补贴,目3困难群众救助。

保障运转经费 4个,主要是项目1未保中心运行经费、项目2婚姻登记活动经费,项目3中心敬老院运营经费,项目4殡仪服务中心运行经费。

(三)支出功能分类说明

208社会保障和就业支出1322.21万元,其中2080201行政运行 565.50 万元,2080299其他民政管理事务15万元,2081001儿童福利55万元,2081002老年福利460.36万元,2081006养老服务99万元, 2082502其他生活救助5万元,2081004殡葬20万元。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2万元,较2025年预算3.5万元减少1.5万元,减少的主要原因是根据省市要求节省开支,压缩“三公”经费。

1.因公出国(境)费用 0 万元,较2025年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 2万元),下降的主要原因是根据省市要求节省开支。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元,较2025年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费3.22万元,较2025年预算2.24万元增加0.98万元,增长43.75%,增长的主要原因是搬迁至新办公场所水电费增加。

七、政府采购安排情况

2026年,部门(单位)政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。

2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2120.8万元。其中:办公用房775.5平方米,价值55.4万元。预算部门(单位)共有公务用车1辆,价值24.9万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本部门非税收入,2026年计划征收30万元。其中:中央(省级)批准设立1个,主要是殡葬收费。

(三)重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”没有发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出5个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。2026年度增加部门预算项目2个,减少1个增长率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县民政局

  
附件【2026年部门预算表(民政局).xls