目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。
(二)研究提出全乡教育改革和发展战略,负责全乡教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全乡教育资产和基建的管理。
(四)管理全乡各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。
二、机构设置
甘谷县大庄学区现有各级各类学校9所,包括独立初中1所,九年制学校1所,小学3所,教学点2所,幼儿园2所(其中含民办幼儿园1所)。
三、人员情况
甘谷县大庄学区共有在职职工154人,其中正式职工140人,县聘转正教师1人,服务期特岗教师12人,县聘转岗1人;县聘退养2人,退休68人,遗属补助人员19人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
(一)2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计1503.95万元,同比增加22.63万元,同比增长1.53%,其中:财政拨款收入 1503.95万元,占比100%;事业收入0万元,占比 0%;上级补助收入0万元,占比 0 %;年初结转0.06万元。收入增长的主要原因是教师工资增加。
2022年支出总计1504.01 万元,同比增加22.69万元,同比增长1.53%,其中:基本支出1504.01万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类:一般公共服务支出0万元,教育支出1495.87,社会保障和就业支出8.14,其他支出0万元。收入增长的主要原因是教师工资增加。
2022年年末结转结余0万元,较年初结转结余0.06万元,减少0.06万元,减少100%。减少的主要原因是支出了上年结转的预算外收入。
(二)2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计1503.95万元,占当年预算的100%,同比增加22.63万元,同比增长1.53%。其中:一般公共预算财政拨款收入1503.95万元,占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元,占比0%。
2022年度财政拨款支出总计1503.95万元,占当年预算的 100%,同比增加22.63万元,同比增长1.53%。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出0万元,完成当年预算的100%,教育支出1495.81万元,社会保障和就业支出8.14万元,其他支出0万元。支出增加的主要原因是本年度教师工资增加。
2022年财政拨款年末结转结余 0万元,较年初结转结余0.06 万元减少0.06万元,减少100%。减少的主要原因是支出了上年结转的预算外收入。
(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.95万元,按经济科目分类:工资福利支出1275.74万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出123.73万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出101.97万元,包括生活补助、助学金等;资本性支出2.52万元,包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0 万元。
人员支出,1377.71万元,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出126.24万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加 0 万元,增长 0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)团人次数0人,于上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位国内公务接待0次,接待人次0人,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位国内公务接待0次,接待人次0人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度购置公务用车0辆,购置费0万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。
2、公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位公务用车运行维护费支出0万元。
(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出 0万元,较上年0万元增长 0 %。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额41.41万元,实际支出7.0万元,较上年减少1.29万元,减少18.43 %,其中:货物支出3.98万元、工程支出 0万元、服务支出3.02万元。
授予中小企业合同金额 0.64万元,占政府采购支出总额的9.01 %,其中:授予小微企业合同金额 0.64万元,占政府采购支出总额 9.14 %。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本部门资产总额为1328.53万元,其中:通用设备72.95万元,图书、档案16.39万元,家具用具74.60万元,专用设备24.61万元,文物陈列品0万元,土地、房屋及构筑物1139.98万元。
六、2022年度预算绩效情况说明
2022年以来,甘谷县大庄学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,进一步完善预算绩效管理机制,2022年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖,实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开,沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价,建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制,将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围,进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性,提高了资金支出的使用效率和责任意识,大庄学区绩效报告及自评套表附后。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入:是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

甘公网安备62052302000005号
