甘谷县武家河学区
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。
(二)研究提出全镇教育改革和发展战略,负责全镇教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全镇教育资产和基建的管理。
(四)管理全镇各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。
二、机构设置
甘谷县武家河学区现有各级各类学校15所,包括九年制学校1所,小学4所,教学点10所,幼儿园1所。
三、人员情况
甘谷县武家河学区共有在职职工119人,其中正式职工109人,服务期特岗教师10人,三支一扶0人,县聘教师1人。退休32人。遗嘱补助人员10人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计1222.1万元,同比增加 120.46 万元,同比增长 10.93 %,其中:财政拨款收入 1222.1 万元,占比 100 %;事业收入 0 万元,占比0 %;上级补助收入 0 万元,占比 0 %;其他收入0 万元,占比 0 %。收入增加的主要原因是公用经费增加,上年的公用经费在本年度支出了一部分。
2020年支出总计 1222.1 万元,同比增加 120.46 万元,同比增长 10.93 %,其中:基本支出 1222.1 万元;项目支出 0 万元。支出按功能科目分类:一般公共服务支出 0 万元,教育支出是1215.33万元,社会保障和就业支出6.78万元。支出增加的主要原因是,本年的收入增加了。
2020年年末结转结余 0 万元,较年初结转结余 0 万元增加 0万元,增加 0 %。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计 1222.1 万元,占当年预算的 95.6 %,同比增加 124.5 万元,同比增长 10.78%。其中:一般公共预算财政拨款收入 1222。1 万元,占比 100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元,占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是公用经费增加,上年的公用经费在本年度支出了一部分。
2020年度财政拨款支出总计 1222.1 万元,占当年预算的 97.5 %,同比增加 126.78万元,同比增长 11.78%。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出 0 万元,教育支出是1215.33万元,社会保障和就业支出6.78万元。支出增加的主要原因是,本年的收入增加了。
2020年年末结转结余 0 万元,较年初结转结余 0 万元增加 0万元,增加 0 %。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.1 万元,按经济科目分类:工资福利支出 923.73 万元,包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出160.43 万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 129.89万元,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 8.06 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。
人员支出 1053.62 万元,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 168.48 万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)经费支出决算为 0 万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加 0万元,增长0 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)团人次数0人,与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待 0 次,接待人次0 人,公务接待费用支出0 万元,较上年 0 万元增长 0 %,主要原因是没有公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车 0 辆,购置费 0万元,较上年 0 万元增长 0 %,主要原因是没有公务用车。
2、公务用车保有量为 0 辆,公务用车运行维护费支出0 万元,较上年 0 万元增长 0 %,主要原因是没有公务用车。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出 0 万元,较上年0 万元增长0 %。增加的主要原因是机关运行经费。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额 12.58万元,实际支出 8.06 万元,较上年 3.5 万元增长 23.8 %,其中:货物支出 8.06 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。
授予中小企业合同金额 5.06 万元,占政府采购支出总额的62.77%,其中:授予小微企业合同金额 3万元,占政府采购支出总额 37.23 %
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门资产总额为977.89 万元,其中:流动资产 0万元;房屋建筑面积 3450 平方米,价值 589.34万元;车辆 0 辆,价值0 万元(其中:领导干部用车 0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0 辆;其他用车0 辆,0);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套),价值0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套),价值 0 万元;其他固定资产 0 万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入:是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

甘公网安备62052302000005号
