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2024年度甘谷县畜牧兽医事务服务中心部门决算

索引号:ggxrmzf/2025-00598 时间:2025-08-01 来源:   
 


2024年度

甘谷县畜牧兽医事务服务中心部门决算



第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫渔业饲料行业的方针政策和法律法规,研究制度畜牧各产业发展和全县动物防疫体系建设及重大动物疫病防控中长期规划。

2.研究拟定畜牧渔业产业规章、制度,指导畜牧产业机构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善,参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通和畜牧业财政金融的政策建议,组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。

3.指导畜牧业社会化服务体系、市场体系、信息体系、生产资料体系的建设和畜产品加工龙头企业建设,指导全县畜产品商品基地建设,预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

4.负责渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理,负责野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

5.负责畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫饲料项目的组织实施及管理工作。

6.负责全县动物防疫监管工作,负责对疫情的监控和组织扑灭工作,负责执业兽医管理工作。

7.指导全县畜牧业队伍建设,负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作,指导畜牧业科技示范园区建设。

8.负责畜牧业各产业技术规程(规范)的实施工作。

9.负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级专业技术职称的推荐工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属于畜牧行业参照公务员管理事业单位,执行政府会计制度,预算管理等级属县级。内设局办公室、畜牧水产股、防疫股等3个股室,直属事业单位甘谷县畜牧技术推广站1个

我单位班子成员4人,其中主任1人、副主任3人;事业单位编制人数54人,实有48人;其中:参照公务员法管理人员6人,事业管理人员1人,正高级技术人员3人、副高级技术人员10人、中级技术人员19人、初级技术人员6工勤技能人员4人;现有退休人员38享受遗属生活补助人员6人。与上年相比,在职人员增加1人,退休病故减少4人。


第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,025.85

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

84.16


9


九、卫生健康支出

39

30.43


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

1,856.36


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

54.90


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,025.85

本年支出合计

57

2,025.85

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

2,025.85

总计

60

2,025.85

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,025.85

2,025.85






208

社会保障和就业支出

84.16

84.16






20805

行政事业单位养老支出

84.16

84.16






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.67

72.67






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.49

11.49






210

卫生健康支出

30.43

30.43






21011

行政事业单位医疗

30.43

30.43






2101102

事业单位医疗

30.43

30.43






213

农林水支出

1,856.36

1,856.36






21301

农业农村

1,486.36

1,486.36






2130104

事业运行

511.78

511.78






2130108

病虫害控制

254.20

254.20






2130122

农业生产发展

672.00

672.00






2130135

农业生态资源保护

48.39

48.39






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

370.00

370.00






2130505

生产发展

370.00

370.00






221

住房保障支出

54.90

54.90






22102

住房改革支出

54.90

54.90






2210201

住房公积金

54.90

54.90






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,025.85

679.97

1,345.89




208

社会保障和就业支出

84.16

84.16





20805

行政事业单位养老支出

84.16

84.16





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.67

72.67





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.49

11.49





210

卫生健康支出

30.43

30.43





21011

行政事业单位医疗

30.43

30.43





2101102

事业单位医疗

30.43

30.43





213

农林水支出

1,856.36

510.48

1,345.89




21301

农业农村

1,486.36

510.48

975.89




2130104

事业运行

511.78

510.48

1.30




2130108

病虫害控制

254.20


254.20




2130122

农业生产发展

672.00


672.00




2130135

农业生态资源保护

48.39


48.39




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

370.00


370.00




2130505

生产发展

370.00


370.00




221

住房保障支出

54.90

54.90





22102

住房改革支出

54.90

54.90





2210201

住房公积金

54.90

54.90





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,025.85

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

84.16

84.16




9


九、卫生健康支出

41

30.43

30.43




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

1,856.36

1,856.36




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

54.90

54.90




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,025.85

本年支出合计

59

2,025.85

2,025.85



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,025.85

总计

64

2,025.85

2,025.85



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,025.85

679.97

1,345.89

208

社会保障和就业支出

84.16

84.16


20805

行政事业单位养老支出

84.16

84.16


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.67

72.67


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.49

11.49


210

卫生健康支出

30.43

30.43


21011

行政事业单位医疗

30.43

30.43


2101102

事业单位医疗

30.43

30.43


213

农林水支出

1,856.36

510.48

1,345.89

21301

农业农村

1,486.36

510.48

975.89

2130104

事业运行

511.78

510.48

1.30

2130108

病虫害控制

254.20


254.20

2130122

农业生产发展

672.00


672.00

2130135

农业生态资源保护

48.39


48.39

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

370.00


370.00

2130505

生产发展

370.00


370.00

221

住房保障支出

54.90

54.90


22102

住房改革支出

54.90

54.90


2210201

住房公积金

54.90

54.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

665.39

302

商品和服务支出

14.43

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

253.82

30201

 办公费

1.19

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

60.79

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

75.33

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.15

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

105.97

30205

 水费

0.61

31002

 办公设备购置

0.15

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

72.67

30206

 电费

1.25

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

11.49

30207

 邮电费

0.10

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

30.43

30208

 取暖费

2.72

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

0.98

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

54.90

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

1.32

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

6.24

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.02







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

665.39

公用经费合计

14.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:甘谷县畜牧兽医事务服务中心

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2025.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加336.32万元,增长19.91%,主要原因是一般公共预算财政拔款收入项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2025.85万元,其中:财政拨款收入2025.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2025.85万元,其中:基本支出679.97万元,占33.56%;项目支出1345.89万元,占66.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2025.85万元。与年相比,各增加336.32万元,增长19.91%。主要原因是般公共预算财政拔款收入项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2025.85万元,较上年决算数增加336.32万元,增长19.91%。主要原因是一般公共预算财政拔款收入项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2025.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.16万元,占4.15%;卫生健康支出30.43万元,占1.50%;农林水支出1856.36万元,占91.63%;住房保障支出54.90万元,占2.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2025.85万元,支出决算为2025.85万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为84.16万元,支出决算为84.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算与预算保持一致。

2.卫生健康支出年初预算数为30.43万元,支出决算为30.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算与预算保持一致。

3.农林水支出年初预算数为1856.36万元,支出决算为1856.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算与预算保持一致。

4.住房保障支出年初预算数为54.90万元,支出决算为54.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是决算与预算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出679.97万元。其中:

人员经费665.39万元,较上年决算数减少0.22万元,下降0.03%,主要原因是本年度在职人员转退休人员较多,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费14.58万元,较上年决算数减少2.06万元,下降12.38%,主要原因是压减公用经费,节省开支,过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是决算与预算保持一致,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是决算与预算保持一致,较上年决算数持平

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是决算与预算保持一致,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是决算与预算保持一致,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是决算与预算保持一致,较上年决算数持平

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.14万元,其中:政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.53万元。授予中小企业合同金额9.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.68万元,占政府采购支出总额的94.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金1345.62万元,占一般公共预算项目支出总额的66.42%。对2024年度动物防疫等补助经费”“粮改饲畜牧产业发展奖补”“第三轮草原生态保护补助奖励政策禁牧补助”“现代畜牧业发展”“生猪优势特色产业集群6个项目项目开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出1345.62万元。从评价情况来看,通过开展绩效评价,为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门和单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映动物防疫等补助经费”“粮改饲畜牧产业发展奖补”“第三轮草原生态保护补助奖励政策禁牧补助”“现代畜牧业发展”“生猪优势特色产业集群6个项目绩效自评结果。

1.“动物防疫等补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98。项目全年预算数为254.2万元,执行数为254.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:重大动物疫病强制免疫密度达到100%,平均抗体合格率80%以上;有效控制和清除了传染病发生;病死猪专业无害化处理率不断提高;经费统筹使用率进一步提高;保障了村级动物防疫员劳务补贴;辖区内未不发生区域性重大动物疫情和公共卫生安全事件,保护了人民群众健康。发现的主要问题及原因:总体绩效目标和绩效指标全面完成,无偏离。下一步,我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,严格按照《甘肃省兽医事业专项资金管理办法》的规定和要求,加强专项资金监管,切实规范资金使用管理,确保专款专用。

2.“第三轮草原生态保护补助奖励政策禁牧补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49.42万元,执行数为49.232元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:到户兑付率100%;对全县27.2万亩天然草原全面实行禁牧;畜牧业生产方式不断改变;农牧民对补奖政策知晓度不断提高;农牧民保护草原生态意识不断增强。满意度指标:对全县15乡镇和九墩牧场的800户开展了农牧民补奖政策满意度调查,群众对农牧民补奖政策满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因:总体绩效目标和绩效指标全面完成,无偏离。下一步,我中心将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,积极指导各乡镇加快对农牧民补助信息采集和整改力度,确保资金按时足额执行到位。

3.“甘谷县畜牧产业发展奖补项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为370万元,执行数为370元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:项目发展规模养殖,奖补扶持9个规模养殖场新(改扩)建的畜禽圈舍建设,新(改扩)建畜禽圈舍,引种良种畜禽,建设粪污处理利用设施及购置处理利用设备,原则上财政补助资金不能超过项目总投资的30%。实现规模养殖,巩固拓展脱贫成果,增加收入。9个项目带动项目村370户脱贫户受益,受益脱贫人口1650余人。

4.“甘谷县现代畜牧业发展项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:新建牛棚1座1800平方米,建设青贮池1个1000立方米。通过项目建设,进一步优化我县牛、羊等畜禽产业结构和产品结构,提高专业化、规模化、标准化、集约化生产水平,增强畜牧业稳产保供能力,有效提升畜牧产业发展的质量和效益,逐步形成区域布局合理、特色优势明显、产业竞争力强的种养一体绿色循环现代畜牧产业发展格局。

5.“粮改饲”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为122万元,执行数为122元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:甘谷县发展种植饲用玉米500亩以上粮改饲种植示范点2家,种植1000亩;27家“粮改饲”项目实施单位与80多户农户签订了青贮玉米种植收购协议,累计投入资金1140余万元,其中中央财政补助资金122万元,实施企业自筹资金1018余万元,共推广全株青贮玉米面积1.0517万亩,青贮全株玉米3.1702万吨,超额完成了青贮任务;举办全株玉米青贮技术培训班1期80余人,全面完成了粮改饲青贮任务。项目实施促进了玉米资源从跨县区销售转向就地利用,从而推进粮食作物种植向饲草料作物种植转变,对加快我县构建种养循环、粮饲兼顾、农牧结合的新型农业生产结构,促进我县畜牧产业现代化进程起到积极作用。

6.“生猪优势特色产业集群”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元,执行数为50元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:到2025年末,完成甘肃民顺祥生态养殖有限公司养殖场标准化建设项目和甘谷县丰裕养殖有限公司数字化建设项目,全县生猪存栏达到38万头、出栏40万头,猪肉产量3万吨。全产业链产值22.31亿元,其中,一产产值7亿元,二产产值12.6亿元,三产产值2.71亿元。通过项目建设,进一步优化我县生猪产业结构和产品结构,构建涵盖良种繁育、优质饲料生产、标准化规模养殖、产品加工营销、品牌创建、科技服务和防疫保障于一体的现代生猪产业体系,全面提升“甘味”生猪优势特色产业市场竞争力,有效推进我县畜牧产业高质量发展。

三、部门重点绩效评价结果

《甘谷县畜牧兽医事务服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。




  
附件【甘谷县畜牧兽医事务服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告.doc
附件【甘谷县畜牧兽医事务服务中心2024年部门整体支出及项目支出自评表.xlsx