政府信息公开

搜索位置:
匹配度:
排序:

2024年度甘谷县委党校部门决算

索引号:ggxrmzf/2025-00579 时间:2025-08-01 来源:   
 



2024年度

甘谷县委党校部门决算







第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、机构设置

单位内设办公室、教务室、科研室和后勤室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

354.07

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35

256.48

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

59.68


9


九、卫生健康支出

39

13.55


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

24.35


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

354.07

本年支出合计

57

354.07

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

354.07

总计

60

354.07

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

354.07

354.07






205

教育支出

256.48

256.48






20501

教育管理事务

224.50

224.50






2050101

行政运行

224.50

224.50






20502

普通教育

0.02

0.02






2050299

其他普通教育支出

0.02

0.02






20508

进修及培训

31.95

31.95






2050802

干部教育

31.95

31.95






208

社会保障和就业支出

59.68

59.68






20805

行政事业单位养老支出

32.37

32.37






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.37

32.37






20808

抚恤

24.24

24.24






2080801

死亡抚恤

24.24

24.24






20899

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08






2089999

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08






210

卫生健康支出

13.55

13.55






21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55






2101102

事业单位医疗

13.55

13.55






221

住房保障支出

24.35

24.35






22102

住房改革支出

24.35

24.35






2210201

住房公积金

24.35

24.35






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

354.07

354.07





205

教育支出

256.48

256.48





20501

教育管理事务

224.50

224.50





2050101

行政运行

224.50

224.50





20502

普通教育

0.02

0.02





2050299

其他普通教育支出

0.02

0.02





20508

进修及培训

31.95

31.95





2050802

干部教育

31.95

31.95





208

社会保障和就业支出

59.68

59.68





20805

行政事业单位养老支出

32.37

32.37





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.37

32.37





20808

抚恤

24.24

24.24





2080801

死亡抚恤

24.24

24.24





20899

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08





2089999

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08





210

卫生健康支出

13.55

13.55





21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55





2101102

事业单位医疗

13.55

13.55





221

住房保障支出

24.35

24.35





22102

住房改革支出

24.35

24.35





2210201

住房公积金

24.35

24.35





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

354.07

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

256.48

256.48




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

59.68

59.68




9


九、卫生健康支出

41

13.55

13.55




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

24.35

24.35




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

354.07

本年支出合计

59

354.07

354.07



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

354.07

总计

64

354.07

354.07



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

354.07

354.07


205

教育支出

256.48

256.48


20501

教育管理事务

224.50

224.50


2050101

行政运行

224.50

224.50


20502

普通教育

0.02

0.02


2050299

其他普通教育支出

0.02

0.02


20508

进修及培训

31.95

31.95


2050802

干部教育

31.95

31.95


208

社会保障和就业支出

59.68

59.68


20805

行政事业单位养老支出

32.37

32.37


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.37

32.37


20808

抚恤

24.24

24.24


2080801

死亡抚恤

24.24

24.24


20899

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08


2089999

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08


210

卫生健康支出

13.55

13.55


21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55


2101102

事业单位医疗

13.55

13.55


221

住房保障支出

24.35

24.35


22102

住房改革支出

24.35

24.35


2210201

住房公积金

24.35

24.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

291.92

302

商品和服务支出

34.96

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

122.54

30201

 办公费

4.74

30701

 国内债务付息


30102

 津贴补贴

37.32

30202

 印刷费

0.46

30702

 国外债务付息


30103

 奖金

18.73

30203

 咨询费


310

资本性支出

2.95

30106

 伙食补助费


30204

 手续费


31001

 房屋建筑物购建


30107

 绩效工资

39.98

30205

 水费

0.86

31002

 办公设备购置

2.95

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

32.37

30206

 电费


31003

 专用设备购置


30109

 职业年金缴费


30207

 邮电费

1.95

31005

 基础设施建设


30110

 职工基本医疗保险缴费

13.55

30208

 取暖费


31006

 大型修缮


30111

 公务员医疗补助缴费


30209

 物业管理费

0.31

31007

 信息网络及软件购置更新


30112

 其他社会保障缴费

3.08

30211

 差旅费

0.71

31008

 物资储备


30113

 住房公积金

24.35

30212

 因公出国(境)费用


31009

 土地补偿


30114

 医疗费


30213

 维修(护)费

4.76

31010

 安置补助


30199

 其他工资福利支出


30214

 租赁费


31011

 地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

24.24

30215

 会议费


31012

 拆迁补偿


30301

 离休费


30216

 培训费

8.47

31013

 公务用车购置


30302

 退休费


30217

 公务接待费


31019

 其他交通工具购置


30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费

0.60

31021

 文物和陈列品购置


30304

 抚恤金

24.24

30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置


30305

 生活补助


30225

 专用燃料费


31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30226

 劳务费

5.46

399

其他支出


30307

 医疗费补助


30227

 委托业务费


39907

 国家赔偿费用支出


30308

 助学金


30228

 工会经费

0.70

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

 奖励金


30229

 福利费


39909

 经常性赠与


30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费


39910

 资本性赠与


30311

 代缴社会保险费


30239

 其他交通费用

5.94

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助


30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出





人员经费合计

316.15

公用经费合计

37.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





备注:本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为354.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.44万元,增长2.74%,主要原因是人员增加,经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计354.07万元,其中:财政拨款收入354.07万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计354.07万元,其中:基本支出354.07万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为354.07万元。与年相比,各增加9.44万元,增长2.74%。主要原因是人员增加,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354.07万元,较上年决算数增加9.44万元,增长2.74%。主要原因是人员增加,经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出256.48万元,占72.44%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出59.68万元,占16.86%;卫生健康支出13.55万元,占3.83%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出24.35万元,占6.88%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.07万元,支出决算为354.07万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.教育支出年初预算数为256.48万元,支出决算为256.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

2.社会保障和就业支出年初预算数为59.68万元,支出决算为59.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

3.卫生健康支出年初预算数为13.55万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

4.住房保障支出年初预算数为24.35万元,支出决算为24.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.07万元。其中:

人员经费316.15万元,较上年决算数增加17.57万元,增长5.89%,主要原因是人员增加,经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.91万元,较上年决算数增加27.85万元,增长276.86%,主要原因是财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、社会保障就业支出和卫生健康支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于参公管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出8.47万元,较上年决算数增加7.56万元,增长825.46%,主要原因是党员干部培训增加,财政拨款增加。

十一、政府采购支出情况说明

  我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金354.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、 优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重 要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将以此次绩效评价结为以后年度预算编制的重要依据。


二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为354.07万元,执行数为354.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是人员经费预算316.15万元,至年底已全部支付完毕,执行率100%。成本指标为发放金额316.15万元;经济效益为提升国民经济增长;受益人员满意度为100%。二是社会保障和就业支出年初预算数为59.68万元,支出决算为59.68万元,完成年初预算的100.00%。三是卫生健康支出年初预算数为13.55万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的100.00%。


三、部门重点绩效评价结果

本单位没有此项业务。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

2024年度

甘谷县委党校部门决算

 

 

 

 

 


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、机构设置

单位内设办公室、教务室、科研室和后勤室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

354.07

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

256.48

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

59.68

 

9

 

九、卫生健康支出

39

13.55

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

24.35

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

354.07

本年支出合计

57

354.07

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

 

总计

30

354.07

总计

60

354.07

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

354.07

354.07

 

 

 

 

 

205

教育支出

256.48

256.48

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

224.50

224.50

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

224.50

224.50

 

 

 

 

 

20502

普通教育

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

31.95

31.95

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

31.95

31.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.68

59.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

32.37

32.37

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.37

32.37

 

 

 

 

 

20808

抚恤

24.24

24.24

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

24.24

24.24

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.55

13.55

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13.55

13.55

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.35

24.35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.35

24.35

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.35

24.35

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

354.07

354.07

 

 

 

 

205

教育支出

256.48

256.48

 

 

 

 

20501

教育管理事务

224.50

224.50

 

 

 

 

2050101

行政运行

224.50

224.50

 

 

 

 

20502

普通教育

0.02

0.02

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

0.02

0.02

 

 

 

 

20508

进修及培训

31.95

31.95

 

 

 

 

2050802

干部教育

31.95

31.95

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.68

59.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

32.37

32.37

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.37

32.37

 

 

 

 

20808

抚恤

24.24

24.24

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

24.24

24.24

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.55

13.55

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13.55

13.55

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.35

24.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.35

24.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.35

24.35

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

354.07

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

256.48

256.48

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

59.68

59.68

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

13.55

13.55

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

24.35

24.35

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

354.07

本年支出合计

59

354.07

354.07

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

354.07

总计

64

354.07

354.07

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

354.07

354.07

 

205

教育支出

256.48

256.48

 

20501

教育管理事务

224.50

224.50

 

2050101

行政运行

224.50

224.50

 

20502

普通教育

0.02

0.02

 

2050299

其他普通教育支出

0.02

0.02

 

20508

进修及培训

31.95

31.95

 

2050802

干部教育

31.95

31.95

 

208

社会保障和就业支出

59.68

59.68

 

20805

行政事业单位养老支出

32.37

32.37

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.37

32.37

 

20808

抚恤

24.24

24.24

 

2080801

死亡抚恤

24.24

24.24

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08

 

2089999

其他社会保障和就业支出

3.08

3.08

 

210

卫生健康支出

13.55

13.55

 

21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55

 

2101102

事业单位医疗

13.55

13.55

 

221

住房保障支出

24.35

24.35

 

22102

住房改革支出

24.35

24.35

 

2210201

住房公积金

24.35

24.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

291.92

302

商品和服务支出

34.96

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

122.54

30201

  办公费

4.74

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

37.32

30202

  印刷费

0.46

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

18.73

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

2.95

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

39.98

30205

  水费

0.86

31002

  办公设备购置

2.95

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.37

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.95

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.55

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.31

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

3.08

30211

  差旅费

0.71

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

24.35

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

4.76

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

24.24

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

8.47

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.60

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

24.24

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

5.46

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.70

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

5.94

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

316.15

公用经费合计

37.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:甘谷县委党校

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

备注:本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为354.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.44万元,增长2.74%,主要原因是人员增加,经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计354.07万元,其中:财政拨款收入354.07万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计354.07万元,其中:基本支出354.07万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为354.07万元。与年相比,各增加9.44万元,增长2.74%。主要原因是人员增加,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354.07万元,较上年决算数增加9.44万元,增长2.74%。主要原因是人员增加,经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出256.48万元,占72.44%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出59.68万元,占16.86%;卫生健康支出13.55万元,占3.83%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出24.35万元,占6.88%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.07万元,支出决算为354.07万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.教育支出年初预算数为256.48万元,支出决算为256.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

2.社会保障和就业支出年初预算数为59.68万元,支出决算为59.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

3.卫生健康支出年初预算数为13.55万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

4.住房保障支出年初预算数为24.35万元,支出决算为24.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格把控年初预算,部门支出严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.07万元。其中:

人员经费316.15万元,较上年决算数增加17.57万元,增长5.89%,主要原因是人员增加,经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费37.91万元,较上年决算数增加27.85万元,增长276.86%,主要原因是财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、社会保障就业支出和卫生健康支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于参公管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出8.47万元,较上年决算数增加7.56万元,增长825.46%,主要原因是党员干部培训增加,财政拨款增加。

十一、政府采购支出情况说明

   我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金354.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、 优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重 要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将以此次绩效评价结为以后年度预算编制的重要依据。

 

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为354.07万元,执行数为354.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是人员经费预算316.15万元,至年底已全部支付完毕,执行率100%。成本指标为发放金额316.15万元;经济效益为提升国民经济增长;受益人员满意度为100%。二是社会保障和就业支出年初预算数为59.68万元,支出决算为59.68万元,完成年初预算的100.00%。三是卫生健康支出年初预算数为13.55万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的100.00%。

 

三、部门重点绩效评价结果

本单位没有此项业务。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【党校 2024年整体绩效自评表.docx
附件【党校 2024年项目支出绩效自评报告.doc