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中共甘谷县委政法委员会2025年部门预算公开说明

索引号:ggxrmzf/2025-00126 时间:2025-02-13 来源:中共甘谷县委政法委员会   
 

中共甘谷县委政法委员会2025 部门预算公开说明

目    录 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、部门机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。  
 (二)贯彻党中央及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。
 (三)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突出事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
  (四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
  (五)支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
  (六)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
  (七)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
  (八)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
  (九)负责管理县域内本级护路联防工作,组织开展日常监督检查、宣传教育和管理考核工作,加强对铁路沿线不稳定因素和治安隐患排查整治,督促各级护路组织和专兼职护路人员开展工作,管理联防队人员、经费和岗房建设等日常工作。
  (十)完成县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

  二、机构设置

   根据上述职责,我委内设办公室、维稳组、防邪组、执法督导组。所属事业单位甘谷县社会治安综合治理中心。

  2025年部门预算收支情况说明

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

一、部门收支总体情况

收入预算 2025年收入预算642.4万元(详见部门预算公开表1,2)。一般公共预算收入642.4万元,政府性基金预算收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。

支出预算2024年支出预算642.4万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款642.4万元。当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

一般公共服务支出642.4万元;

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出642.4万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出415.4万元,其中:人员经费支出330.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费支出4.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算150万元,其中:保障运转经费1个,主要是政法工作专项经费16万元其他项目6个,主要是甘谷县综治信息平台线路租赁费50铁路护路联防经费15社区专职巡防员补助15严重精神障碍患者监护费及保险费62甘谷县视频监控增点扩面项目(雪亮工程)经费150。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费0万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0万元),与上年持平

4.培训费0万元,与上年持平。

5.会议费0万元与上年持平。

四、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费295.56万元,其中:基本支出4.16万元,项目支出227万元;

五、政府采购安排情况

2025本单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算13万元。

六、国有资产占用情况

截至2024年12月31日,单位自用固定资产224.15万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中:在用224.15万元,占账面固定资产总额的100.00%;闲置0万元,占账面固定资产总额的0.00%;待处置(待报废、毁损等)0万元,占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元,占账面无形资产总额的0.00%;其中在用0.00万元,占账面无形资产总额的100.00%;闲置0万元,占账面无形资产总额的0.00%;待处置(待报废、毁损等)0万元,占账面无形资产总额的0.00%。2025年拟采购固定资产约3万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入。

八、预算绩效管理情况

2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。本部门于2025年年初组织开展本年度绩效目标项目申报,全部申报绩效目标,并经过财政绩效审核通过,本年按照项目绩效管理要求,年中实施绩效监控,年底进行项目自评,保证项目从开始申报到结束进行全过程监控,并将自评结果运用于次年预算项目申报的重要依据。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


  
附件【甘谷县委政法委2025年部门预算公开说明.doc
附件【政法委2025年部门单位预算公开情况表.xlsx