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​2023年度甘谷县融媒体中心部门决算

索引号:ggxrmzf/2024-00575 时间:2024-09-14 来源:甘谷县融媒体中心   
 

2023年度甘谷县融媒体中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘谷县融媒体中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位,归口县委宣传部领导。承担全县学习宣传中央和省、市、县党委、政府各项决策部署及县内广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理及新闻宣传等工作任务,是对外宣传甘谷、传播甘谷声音、塑造甘谷形象的重要窗口。

宗旨:引领导向、服务大局、鼓舞士气、凝心聚力。负责新闻宣传,节目制作、交流、引进和播放,媒体政务服务;广播电视转播和安全播出,新媒体建设及运用;网络监管和舆情处置。

二、机构设置

中心内部设置如下机构

(一)办公室

负责处理中心日常事务、考勤管理和综合协调工作;负责文电处理、文书归档、印章管理;负责公文材料及信息撰写、印发;负责制定各项规章制度并监督执行,抓好工作督办;负责各种会议的筹备工作;负责理论学习、教育培训、党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、驻村帮扶、安全生产、卫生健康和社会综治等公共性业务;负责联系工会、共青团、妇联等工作;完成中心交办的其他工作任务。

(二)人资部

负责单位人事劳资工作,反馈发放工资信息;负责办理财政主管部门向本单位拨付资金的报帐业务,合理编制会计报表;做好会计账簿、凭证、报表及有关资料归档工作;负责对外接待,其他财务事务。负责协助办公室开展评优选先、职称评定、绩效考核工作;负责中心采编播设备设施的管理、登记、入库工作;负责落实财经纪律,妥善管理公共财物,保障后勤服务;完成中心交办的其他工作任务。

(三)总编室

负责围绕县委、县政府中心工作,统筹协调广播电视、政府网站和新媒体平台内容的策划选题、报道重点,制定阶段性宣传工作计划、报道计划。负责中心各平台新闻稿件、音视频节目播出的审核、监制和阅评工作。负责新闻稿件、安排广播电视频道节目播出计划;负责引进电视剧、纪实性专题片、专题类讲座等影视剧目的购置和引进栏目的审查工作,保证安全播出;负责组织安排栏目的策划、编序、包装和推介工作;负责安排拍摄制作电视公益广告、节目预告、形象宣传片、频道节目预告、节目导视、新片预告、垫片等;负责所有电视影视资料的保存管理、节目交流、资料库管理和自办节目等信息资源的搜集归档使用工作。

(四)全媒体采访部

负责执行总编室制定的报道计划,制定具体采访报道计划、任务分配,及时提供文字、图片等新闻素材;负责时政新闻、图文新闻的一级审核;负责日常图文新闻采访新闻图片汇总归档;负责协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作;负责组织记者策划、申报选题,汇总上报工作;负责日常稿件统计、学习培训工作;负责甘谷电视台、直播天水日常供稿及短视频制作、新天水客户端日常供稿及海报工作。

(五)广播电视部

负责执行总编室制定的报道计划;负责中心广播电视新闻栏目的策划、编辑和审稿工作;负责中心广播电视新闻节目的编辑、制作和拆条工作;负责广播电视新闻节目的串编、合成、统计、存档工作和节目包装、媒体推广工作;负责中心新闻稿件、专题栏目的播音、配音、出镜和大型活动主持出镜工作;负责衔接宣发部完成新闻节目传送以及节目包装等工作;完成中心交办的其它工作任务。

(六)外宣部

负责执行总编室、采访部制定的报道计划,及时上传文字、图片、视频、音频、同期声等新闻素材;负责按照省、市阶段性选题,做好新闻选题的策划、申报、采访及短视频制作推送工作;负责向中央、省、市官方媒体平台上推新闻素材,配合中央、省、市媒体完成选题采访;负责参与中心主题报道、重大新闻宣传战役的采访报道和直播工作;负责新闻线索库的日常维护;负责日常稿件统计、学习培训和稿件推优工作;完成中心交办的其它工作任务。

(七)新媒体部

负责专题片、形象片、短视频的策划、拍摄、制作与推送工作;负责大型活动直播预告、栏目版面的设计工作;负责海报、H5、VR等新媒体产品的策划、编排和制作工作;负责配合采访部完成航拍工作;完成中心交办的其它工作任务。

(八)全媒体播出中心

负责本级电视台、广播等播出形式的监控、监看、监测和维护,负责自办广播电视节目的准确准时播出和中央、省、市广播电视节目的完整转播,确保平时和重大活动、重要节日、敏感时期转播和播出安全;负责统筹中心、秀金山差转台、中央无线数字化覆盖工程六处基站的安全播出工作;负责广播电视播出栏目、节目的策划、编排和节目单制作工作;负责落实24小时值班值守制度及中心机房、秀金山差转台值机人员的管理和教育培训工作;负责中央无线数字化覆盖工程六处基站的监管、安全巡查等工作;负责广播电视和网络传输的日常维护和周检、月检、年检工作;负责各类播出数据汇总,上报“三电”报表、事业年报等工作;完成中心交办的其它工作任务。

(九)宣发部

负责新甘谷客户端、甘谷新闻网、微信公众号、今日头条、抖音快手、微博等“3+12+9”融媒体传播矩阵平台的栏目策划、稿件编辑、信息发布及日常维护工作;负责各平台上载内容编排、登记、二次审稿及按时发布工作;负责甘快看、舆情监测及网信、大蚂蚁群指令的落实工作;负责新媒体平台功能栏目设计,与县内外自媒体业务沟通及信息发布工作。负责统筹组织乡镇、部门、企事业单位、社会组织及个人入驻新媒体平台,汇聚发布人文风貌、文化旅游及新闻、政务、服务信息;负责统筹指导全县通讯员队伍建设,考核、反馈新甘谷客户端等新媒体平台日活积分情况;负责人民网、新华网、新华社、央视移动平台、学习强国涉甘报道内容、统计上报工作。负责大型活动网络平台直播工作;完成中心交办的其它工作任务。

(十)技术保障部

负责中心技术规划、项目申报、功能需求开发工作;负责播出设备、广播发射机、供电线路、应急电源的日常维护和周检、月检、年检;根据统一安排,承担大会、大型活动的视频设备调试和现场值守任务;负责配合人资部开展采编播设备维修与保养工作;完成中心交办的其它工作任务。

(十一)文艺部

负责中心组织开展的各项文艺活动筹备、组织、协调、联络工作;协助办公室搞好来人接待工作;完成中心交办的其它工作任务。

(十二)千年梦想编辑部

负责《千年梦想》的策划、稿件搜集、资料编辑工作。完成中心交办的其它工作任务。

(十三)甘谷广电志编辑部

负责《甘谷广电志》的策划、资料搜集和编纂工作;完成中心交办的其它工作任务。

(十四)视频创研室

负责影视、图片资料采集及数字化存储、归档整理工作;负责电视专题片、形象片和短视频的制作和推送工作;完成中心交办的其它工作任务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1093.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加354.22万元,增长47.9%,其中基本支出收、支均为800.45万元,较上年度增加165.25万元,增长的主要原因是本年度人员工资较上年度有较大提升;项目支出收、支均为293.28万元,较上年度增加188.97万元,增长的主要原因是本年度支付两笔之前年度欠款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1093.73万元,其中:财政拨款收入1093.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1093.73万元,其中:基本支出800.45万元,占73.19%;项目支出293.28万元,占26.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1093.73万元。与上年相比,各增加354.22万元,增长47.9%。基本支出收、支均为800.45万元,较上年度增加165.25万元,增长的主要原因是本年度人员工资较上年度有较大提升;项目支出收、支均为293.28万元,较上年度增加188.97万元,增长的主要原因是本年度支付之前年度未支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1093.73万元,较上年决算数增加354.22万元,增长47.9%。本年度人员工资较上年度有较大提升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1093.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.00万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒支出829.81万元,占75.87%;社会保障和就业支出172.15万元,占15.74%;卫生健康支出29.54万元,占2.7%;住房保障支出61.24万元,占5.6%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.73万元,支出决算为1093.73万元,完成年初预算的100.0%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为829.81万元,支出决算为829.81万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出年初预算数为172.15万元,支出决算为172.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出年初预算数为29.54万元,支出决算为29.54万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

5.住房保障支出年初预算数为61.24万元,支出决算为61.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出800.45万元。其中:

人员经费786.87万元,较上年决算数增加217.99万元,增长38.32%,增长的主要原因是本年度人员工资较上年度有较大提升。

公用经费13.58万元,较上年决算数减少52.73万元,下降79.52%,主要原因是上年度因单位运行困难,向县财政申请资金用于解决运转问题。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度没有“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是本年度我单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是本年度我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是本年度我单位无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。我单位2023年度没有外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。我单位2023年度没有其他国内公务接待。

()三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,设计财政支出项目共5个,共涉及资金293.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及项目如下:一是专项业务费项目128.77万元,资金来源为财政拨款;二是省级公共文化服务体系建设项目8万元,资金来源为甘财科[2022]51号2022年省级公共文化服务体系建设专项资金8万元;三是中央补助地方公共文化服务体系建设项目102.63万元,资金来源为甘财科[2021]108号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金广电项目15.10万元、甘财科[2022]95号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金广电项目87.53万元;四是广电事业补助项目5.8万元,资金来源为甘财科[2021]104号2022年广电事业补助经费2.9万元、甘财科[2022]96号2023年广电事业补助经费2.9万元;五是人员丧葬费项目48.08万元。我单位对上述五个项目开展了部门评价,从评价情况来看,预算安排及执行均正常进行,设定的总体绩效目标均已完成,各类分项绩效指标也均已完成,未出现偏离绩效目标的情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务费项目、二是省级公共文化服务体系建设项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目、广电事业补助项目、人员丧葬费项目共5个项目绩效自评结果。

(一)“专项业务费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为128.77万元,执行数为128.77万元,完成预算的100%。项目资金用于支付单位2022-2023年度节目回传费,2021-2023年度暖气费,中心网络运行维护费等。绩效目标完成情况如下:

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标分析

设定绩效目标为确保节目信号传输、完成专项业务费经费资金拨付。年度绩效目标已完成。

(2)质量指标分析

设定绩效目标为完成宣传相关工作。年度绩效目标已完成。

(3)时效指标分析

设定绩效目标为预算执行率达到100%。年度绩效目标已完成。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标分析

设定绩效目标为提高宣传工作效果。年度绩效目标已完成。(2)社会效益指标分析

设定绩效目标为持续提升宣传工作整体水平。年度绩效目标已完成。

(3)生态效益指标分析

设定绩效目标为生态良好无污染。年度绩效目标已完成。

(4)可持续影响指标分析

设定绩效目标为加强宣传工作持续性。年度绩效目标已完成。

3、满意度指标完成情况分析

设定绩效目标为人员满意度≥90%。实际满意度为95%,年度绩效目标已完成。

绩效自评过程中未发现有偏离绩效目标的情况发生。

(二)“省级公共文化服务体系建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目资金用于支付新华通讯社县级融媒体中心供稿服务费用。绩效目标完成情况如下:

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标分析

设定绩效目标为开通县级融媒体专线 、完成完成经费支出。年度绩效目标已完成。

(2)质量指标分析

设定绩效目标为涵盖中心微信公众号及APP客户端。年度绩效目标已完成。

(3)时效指标分析

设定绩效目标为供稿及时率。年度绩效目标已完成。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标分析

设定绩效目标为提高办公效率、改善办公条件。年度绩效目标已完成。

(2)社会效益指标分析

设定绩效目标为持续提升宣传工作整体水平。年度绩效目标已完成。

(3)生态效益指标分析

设定绩效目标为生态良好无污染。年度绩效目标已完成。

(4)可持续影响指标分析

设定绩效目标为持续满足群众基本文化需求。年度绩效目标已完成。

3、满意度指标完成情况分析

设定绩效目标为人员满意度≥90%。实际满意度为95%,年度绩效目标已完成。

绩效自评过程中未发现有偏离绩效目标的情况发生。

(三)“省级公共文化服务体系建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.63万元,执行数为102.63万元,完成预算的100%。项目资金用于支付2022年度中央无线数字化覆盖工程二期基站综合维护服务费用49.90万元,支付UPS电源及附属设备采购项目款18.48万元,支付广播节目信号源备份设备采购项目款11.66万元,支付发电机柴油购置费用1.14万元,剩余资金用于支付电费。绩效目标完成情况如下:

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标分析

设定绩效目标为发射机及附属设备正常运转率达到100%、完成维护费资金拨付。年度绩效目标已完成。

(2)质量指标分析

设定绩效目标为发射设备正常运行。年度绩效目标已完成。

(3)时效指标分析

设定绩效目标为发射设备准时播出。年度绩效目标已完成。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标分析

设定绩效目标为提高办公效率、改善办公条件。年度绩效目标已完成。

(2)社会效益指标分析

设定绩效目标为持续提升宣传工作整体水平。年度绩效目标已完成。

(3)生态效益指标分析

设定绩效目标为生态良好无污染。年度绩效目标已完成。

(4)可持续影响指标分析

设定绩效目标为持续满足群众基本文化需求。年度绩效目标已完成。

3、满意度指标完成情况分析

设定绩效目标为人员满意度≥90%。实际满意度为95%,年度绩效目标已完成。

绩效自评过程中未发现有偏离绩效目标的情况发生。

(四)“广电事业补助项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目资金用于支付机房电费。绩效目标完成情况如下:

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标分析

设定绩效目标为确保节目信号传输、完成专项业务费经费资金拨付。年度绩效目标已完成。

(2)质量指标分析

设定绩效目标为完成宣传相关工作。年度绩效目标已完成。

(3)时效指标分析

设定绩效目标为预算执行率达到100%。年度绩效目标已完成。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标分析

设定绩效目标为提高宣传工作效果。年度绩效目标已完成。(2)社会效益指标分析

设定绩效目标为持续提升宣传工作整体水平。年度绩效目标已完成。

(3)生态效益指标分析

设定绩效目标为生态良好无污染。年度绩效目标已完成。

(4)可持续影响指标分析

设定绩效目标为加强宣传工作持续性。年度绩效目标已完成。

3、满意度指标完成情况分析

设定绩效目标为人员满意度≥90%。实际满意度为95%,年度绩效目标已完成。

绩效自评过程中未发现有偏离绩效目标的情况发生。

(五)“人员丧葬费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.08万元,执行数为48.08万元,完成预算的100%。项目资金用于中心去世职工丧葬费。绩效目标完成情况如下:

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标分析

设定绩效目标为专款专用、发放金额48.08万元。年度绩效目标已完成。

(2)质量指标分析

设定绩效目标为支付率达到100%。年度绩效目标已完成。

(3)时效指标分析

设定绩效目标为及时发放。年度绩效目标已完成。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标分析

设定绩效目标为提高本地消费水平。年度绩效目标已完成。(2)社会效益指标分析

设定绩效目标为保稳定和运转。年度绩效目标已完成。

(3)生态效益指标分析

设定绩效目标为生态良好无污染。年度绩效目标已完成。

(4)可持续影响指标分析

设定绩效目标为提升国民经济增长。年度绩效目标已完成。

3、满意度指标完成情况分析

设定绩效目标为人员满意度≥90%。实际满意度为95%,年度绩效目标已完成。

绩效自评过程中未发现有偏离绩效目标的情况发生。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、一般公共事务服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  
附件【2023单位整体绩效自评报告及自评表.xlsx
附件【甘谷县融媒体中心2023年单位整体支出绩效报告.docx
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