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中共甘谷县委政法委员会2018年度部门决算收支情况说明

索引号:20230428-155025-576 时间:2019-08-05 来源:中共甘谷县委政法委员会   
 


  目录

  第一部分 单位概况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  第三部分 2018年度部门决算公开表格

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职能

  (一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

  (二)贯彻党中央及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

  (三)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突出事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

  (四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

  (五)支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

  (六)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

  (七)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

  (八)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

  (九)负责管理县域内本级护路联防工作,组织开展日常监督检查、宣传教育和管理考核工作,加强对铁路沿线不稳定因素和治安隐患排查整治,督促各级护路组织和专兼职护路人员开展工作,管理联防队人员、经费和岗房建设等日常工作。

  (十)完成县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

  二、机构设置

  根据上述职责,我委内设办公室、综治组、维稳组、防邪组、执法督导组。所属事业单位护路护线办、综治信息中心。

  三、人员情况

  中共甘谷县委政法委员会为正科级行政单位,核定机关行政编制10名,其中:书记1名,副书记3名,主任科员4名,副主任科员2名,后勤服务事业编制1名。另有事业编17名,其中:护路护线办14名,综治信息中心3名。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收支情况说明

  (一)2018年度部门收支总体情况说明

  2018年度收入总计443.66万元,同比增加64.45万元,同比增长17%,其中:财政拨款收入443.66万元,占比100%。收入增加的主要原因是人员经费的增加导致费用支出的增长。

  2018年支出总计443.67万元,同比增加63.36万元,同比增长16.7%,其中:基本支出443.67万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类:一般公共服务支出430.33万元,社会保障和就业支出13.34万元,人员经费的增加导致费用支出的增长。

  2018年年末结转结余0万元,较年初结转结余0.01万元增加0.01万元,增加0.01%。

  (二)2018年度财政拨款收支情况说明

  2018年度财政拨款收入总计443.66万元,占当年预算的100%,同比增加64.45万元,同比增长17%。其中:一般公共预算财政拨款收入443.66万元,占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加导致费用支出的增长。

  2018年度财政拨款支出总计443.67万元,占当年预算的100%,同比增加63.36万元,同比增长16.7%。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出430.33万元,完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费的增加导致费用支出的增长。

  2018年财政拨款年末结转结余0万元,较年初结转结余 万元增加0.01万元,增加0.01%。

  (三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.67万元,按经济科目分类:工资福利支出220.58万元,包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出113.69万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出106.66万元,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出2.74万元。

  人员支出327.24万元,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

  公用经费支出116.43万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

  二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为2.5万元,支出决算为2.43万元,完成预算的97.2%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.43万元,完成预算的%。“三公经费”支出较上年减少0.01万元,减少1%。减少的主要原因是严格遵守八项规定,开源节流,最大程度降低三公经费的支出。

  (一)因公出国(境)经费支出情况

  2018年本单位无因公出国(境)经费支出,无因公出国(境)人员,与上年持平。

  (二)公务接待费用支出情况

  2018年国内公务接待24次,接待人次180人,公务接待费用支出2.43万元,较上年减少0.01万元,减少1%,严格遵守八项规定,开源节流,最大程度降低三公经费的支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出情况

  1、2018年购置公务用车0辆,购置费0万元,较上年持平。

  2、公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费支出0万元,较上年持平。

  三、机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费支出116.43万元,较上年115.72万元增长71%。主要原因是人员经费的增加导致费用支出的增长。

  四、政府采购支出情况

  2018年政府采购预算总额5.6万元,实际支出2.74万元,较上年5.5万元增长10%。

  五、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门资产总额为131.7808万元,其中:流动资产0.273万元;房屋建筑面积0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值13.5万元(其中:领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套),价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套),价值0元;其他固定资产118.2808万元。

  六、2018年度预算绩效情况说明

  2018年度,我单位遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度,严格开支范围和标准,严格控制“三公”经费,加大对单位资金流向的监管,基本达到预期绩效目标。

  第三部分 2018年度部门决算公开表格

  一、收入支出决算总表(详见附表)

  二、收入决算表(详见附表)

  三、支出决算表(详见附表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

  四、其他收入:是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

  六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

  八、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

  九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

  十、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十一、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

附件:
政法委2018决算公开表.xls