按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订全县工业和信息化工作的政策规定,并会同有关方面组织实施。
(二)拟订全县新型工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施。
(三)实施“出城入园”战略,推进工业项目和工业企业向园区集中。
(四)监测分析工业和信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,组织实施近期经济运行调控措施,统筹协调经济运行发展中的重大问题并提出解决建议。统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调指导重要物资紧急调度;协调解决工业运行中有关重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;协调盐业行政和医药等物资储备管理。
(五)负责工业和商贸流通业发展基金的筹集和管理。
(六)指导工业和信息化产业安全生产,监督管理甘谷境内石油天然气管道设施保护工作。
(七)拟订工业和信息产业领域的规划,并组织实施;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动企业技术创新和技术进步,协调并组织实施有关省、市工业和信息化科技重大专项;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向按市上和县政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目;负责工业和信息化的对外合作与交流。
(八)指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。
(九)承接振兴装备制造业组织协调任务,组织拟订重大技术装备发展和指导引进重大技术装备的消化创新。
(十)负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施,推进清洁生产。
(十一)负责全县中小企业、小微企业经济发展的宏观指导、监督、协调和服务。拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
(十二)指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准;指导电子行业质量管理。会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;负责国防信息动员工作,保障重要通信。
(十三)负责推进全县工业和信息化产业结构调整。
(十四)负责指导和联系中小企业管理协会(企业家协会)工作。
(十五)指导企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善法人治理结构和优化股权结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(十六)负责工业企业国有资产管理、运营、处置及产权纠纷调处工作。
(十七)负责所监管企业党的建设工作。
(十八)承办县委、县政府、和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位共有职工59人,其中在职职工25人,离休2人,退休22人,企业专干2人,遗属8人。
(一)内设及归口管理机构
甘谷县工信局内设股室有:综合办公室、中小企业股、经济运行股、循环经济股、信息技术股5个股室。
(二)其他事业单位
甘谷县工信局下属2个非参照公务员法管理的股级事业单位,分别为:甘谷县工业节能减排办公室、甘谷县中小企业管理协会。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2022年收入预算241.31万元,比2021年240.10万元增加了1.21万元,增长0.5%,增加的原因是人员工资增长。
(二)全年支出
2022年财政拨款支出预算241.31万元,其中:一般公共预算财政拨款支出241.31万元,基金预算拨款0万元。预算支出241.31万元。
1、基本支出
2022年一般公共预算财政拨款基本支出241.31万元,其中人员经费231.91万元,公用经费9.4万元。比2021年预算240.10万元增加1.21万元,增长0.5%,增加的原因是人员工资增长。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,与2021年0万元持平。
(三)政府支出功能分类指标
1、社会保障和就业支出24.24 万元。
2、资源勘探信息等事务支出217.07万元。
(四)非税收入
2022年本部门计划征收0万元。
(无非税收入预算:2022年本单位无非税收入)。
(五)政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算:2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2022年三公经费预算0.4万元,与2021年0.4万元持平。其中:
1.因公出国(境)费用0万元,与2021预算持平。
2.公务接待费0.4万元,与2021年0.4万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与2021年0万元持平。
(二)培训费
培训费0万元,与2021年0万元持平。
(三)会议费
会议费0万元,与2021年0万元持平。
(四)机关运行费
机关运行费9.4万元,比2021年4.8万元增加4.6万元,主要原因是增加煤炭执法车辆租赁运行的费用。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2022年甘谷县工信局机关及所属事业单位政府采购预算总额7.37万元,主要是煤炭执法车辆租赁费用。
(二)国有资产占用情况
本单位固定资产原值87980元,累计折旧54219.6 元,2021年底固定资产净值33760.4元,其中:通用设备16535.28元,家具用具11225.12元,无形资产6000元,无流动资产。
(三)部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个,分别是:(1)单位在职职工工资231.91万元,主要用于保障职工工资福利。(2)公用经费9.4万元,用于维持机关正常运转。
六、名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

甘公网安备62052302000005号
