中共甘谷县委统战部
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)学习宣传、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况;支持帮助民主党派加强自身建设,选拔、培养新的代表人物,协调、帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。
(四)会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
(五)负责联系县内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作;负责企业统战工作。
(六)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外社团,做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。
(七)调查研究党外知识分子情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作;负责统战成员来信来访的接待处理工作。
二、机构设置
中共甘谷县委统战部(挂民族宗教局牌子)。核定行政编制10名,行政工勤2人,下属事业单位统战事务服务中心,核定事业编制4人。
三、人员情况
部长1名(县委常委担任),副部长3名(1名兼民族宗教局局长),服务中心主任1名;另外核定后勤事业编制2名。现实有在职干部14人,其中在编行政人员8名,后勤事业人员2名,事业人员4人,退休人员9名。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计215.61 万元,同比上年125.38万元增加90.23 万元,同比增加72 %,其中:财政拨款收入 215.61 万元,占比 100 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;上级补助收入 0 万元,占比0 %;其他收入 0万元,占比 0 %。收入增加的主要原因是统战部与甘谷县民族宗教事务局机构合并。
2021年支出总计215.61万元,同比上年125.38万元减少90.23 万元,同比增加72%。其中:基本支出215.61万元;项目支出 0 万元。支出按功能科目分类:一般公共服务支出194.87万元,社会保障和就业支出10.75万元,文化旅游体育与传媒支出10万元。支出增加的主要原因是统战部与甘谷县民族宗教事务局机构合并。
2021年年末结转结余 0万元,较年初结转结余 0 万元增加 0 万元,增加 0 %。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计215.61万元,占当年预算的 100 %,同比上年125.38万元增加90.23 万元,同比增加72 %。其中:一般公共预算财政拨款收入194.87万元,社会保障和就业收入10.75万元,文化旅游体育与传媒收入10万元,占比 100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元,占比 0 %。财政拨款增加的主要原因是是统战部与甘谷县民族宗教事务局机构合并。
2021年度财政拨款支出总计215.61 万元,占当年预算的100 %,同比上年125.38万元增加90.23 万元,同比增加72 %。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出194.87万元,社会保障和就业支出10.75万元,文化旅游体育与传媒支出10万元。支出增加的主要原因是统战部与甘谷县民族宗教事务局机构合并。
2021年财政拨款年末结转结余 0万元,较年初结转结余 0 万元增加 0 万元,增加 0 %。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出215.61万元,按经济科目分类:工资福利支出 118.12万元,包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 81.17万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出16.32万元,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
人员支出118.12万元,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 81.17万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0.8万元,支出决算为 0.59万元,完成预算的64%,其中:因公出国(境)经费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为0.59 万元,完成预算的64%。“三公经费”支出较上年0.48万元增加0.11 万元,增加22 %,增加的主要原因是统战部与甘谷县民族宗教事务局机构合并,接待次数增加。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位无因公出国(境)经费支出,无因公出国(境)人员。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待5次,接待人次56 人,公务接待费支出为0.59 万元,“三公经费”支出较上年0.48万元增加0.11 万元,增加22 %,增加的主要原因是统战部与甘谷县民族宗教事务局机构合并,接待次数增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0 辆,购置费 0万元,较上年 0 万元增长 0 %。
2、公务用车保有量为1辆,因公车改革,公车停运,公务用车运行维护费支出 0万元。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出81.17 万元,同比上年39.69万元增加41.48万元,增加的主要原因是统战部与甘谷县民族宗教事务局机构合并。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额 51.1万元,实际支出49 万元,其中:货物支出 0.59万元、工程支出 0万元、服务支出 48.42万元。
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门资产总额为 21 万元,其中:流动资产0 万元;房屋建筑面积 0 平方米,价值 0 万元;车辆 1 辆,价值 9.7万元(其中:一般公务用车 1 辆,一般执法执执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 辆,其它用车 0 辆);单位价值50万元以上设备 0(台、套),价值 0 万元;其他固定资产 11.3 万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
无
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入:是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。

甘公网安备62052302000005号
