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甘谷县审计局对发改部门重大项目宏观管理职能职责履行情况开展审计监督

索引号:ggxsjj/2024-00009 时间:2024-03-28 来源:甘谷县审计局办公室   
 

近日,根据甘谷县委审计委员会批准的2024年度审计项目计划,甘谷县审计局派出审计组,采取1托2的审计方式,结合发改部门2023年度预算执行审计和经济责任审计,对县发改局重大项目管理职责履行情况开展审计监督。

本次审计,重点关注重大项目立项决策、政策落实、项目资金分配、项目实施监管、行业部门协调机制和机关预算执行等内容,通过采集项目库及项目储备库数据信息,开展大数据分析,查找工作中存在的短板弱项和堵点难点,县委县政府决策提供服务。

一是检查审批项目的立项决策依据情况,重点关注投资指南政策符合性、部门协作性和履职内控机制情况,揭示管理不到位、决策程序不规范、评审程序不严谨、专家意见未得到有效落实、影响科学决策等问题

二是检查项目资金分配与立项批复、总体规划、宏观政策的符合性情况,揭示专项预算资金分配中的决策程序不规范、行业部门不协调、政策衔接不紧密、履职不到位而导致的违反财政法规方面的问题。

三是检查“十”项目建设推进落实情况和近三年重点项目建设管理情况,重点关注项目储备库的入库标准和申报工作揭示批而未建、项目建设缓慢、项目资金支付是否到位等情况,全面检视批建不一致、超规模建设、资金长期闲置未及时发挥效益的情况。