根据甘谷县工会及审计部门的工作部署与要求,对我单位2021年度至2025年度工会经费的收缴、管理、使用情况进行了专项审计。
为确保审计组能够全面、准确、高效地掌握情况,局规划财务股对审计期内的工会经费收支情况进行了全面的自查,对工会所有会计凭证、账簿、报表、银行对账单、相关合同协议等财务资料进行了系统收集、分类整理,确保资料完整、连续、准确。其次是结合以往内部检查发现的问题和可能存在的风险点,先行开展了一次内部排查,对发现的一些凭证附件不够齐全、不规范等细节问题,立行立改,补充完善。
对于审计组在查阅资料、核实数据过程中提出的疑问,相关负责人员均予以耐心、细致的解答和说明,必要时提供补充证明材料,确保审计工作的顺利进行。
审计工作结束,对于审计组指出的问题、存在的薄弱环节以及提出的宝贵意见和建议,照单全收。针对每一个问题,制定可行的整改措施,切实抓好整改落实,并及时向工会报告整改进展情况。
通过此次配合审计工作,我局将一如既往地严格按照《工会法》规定,不断提升工会经费使用的规范性、安全性和有效性,确保工会经费更好地服务于职工、服务于工会事业发展大局,为工会履行各项社会职能提供坚实的物质基础,推动我单位工会工作建设再上新台阶。

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