2024年度
甘谷县商务局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策;拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场和城市商业网点建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)负责贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理工作,负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责再生资源回收的监督管理,负责酒类和药品流通、拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业的监督管理,做好成品油流通市场监管。
(六)负责贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)负责贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
(八)拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,组织全县产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,组织全县产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
(十)负责依法管理外商投资企业的设立及变更事项,依法管理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业设立工作。
(十一)负责全县对外经济合作工作,贯彻执行对外经济合作政策及境外投资的管理办法,依法监督县内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。
(十二)负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作;组织、管理赴境外参展、办展活动。
(十三)拟订全县电子商务发展规划和政策措施;拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施;促进电子商务交易、网络零售、跨境电子商务、电子商务服务业等多业态的发展。
(十四)负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作。
(十五)负责全县经贸业务指导、队伍建设,指导全县商务领域行业协会等社会组织工作。
(十六)承办县委、县政府和市商务局交办的其他事项。
二、机构设置
(一)办公室。综合协调局机关日常工作,负责局机关文电、会务、机要、档案、督查、政务公开、安全保密、新闻发布、议案提案办理、对外宣传、维护稳定、工青妇等工作;负责局机关政治学习和考勤工作;负责局机关和所属单位的干部人事、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作;负责局机关财务和国有资产管理工作;承担本部门归口的各项业务资金、专项基金等的使用、监督、管理工作;负责本系统业务培训工作;承办局党组和局机关支部的日常工作;负责局机关后勤管理工作。
(二)市场运行和消费促进股。负责拟订商贸服务发展规划、计划和政策;拟订并实施促进餐饮业发展规划和政策;负责生活服务业(含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业)行业管理工作;提出促进全县商贸中小企业发展的政策建议;组织执行落实有关食品放心工程等政策规定;承担全县肉类蔬菜流通可追溯体系建设相关工作。指导全县国内贸易运行监测系统建设;监测分析商务运行状况,研究商务运行和结构调整中的重大问题,提出相关政策建议;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;统筹组织全县商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。
(三)商贸流通管理股。负责组织拟订并实施健全规范全县市场体系的政策措施;拟订城市商业体系建设规划和城市商业网点布局规划及大宗商品批发市场规划并推动实施;推进农村市场和农产品流通体系建设;按照有关规定对拍卖、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业等进行监督管理;负责再生资源回收管理工作;推进商贸物流体系建设,促进物流加工和供应链管理工作。负责全县对外贸易发展规划的拟订和实施;负责各类商品、原材料、技术和设备的进出口管理工作;负责企业进出口经营管理工作;负责协调相关部门落实国家有关加工贸易政策措施;负责组织全县企业参加内外经济贸易交流会、展销会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导对外贸易运行监测系统建设;负责内外贸易信息、数据的汇总、分析及处理、发布工作;负责国家、省、市、县扶持对内外贸易发展相关政策的贯彻和项目的实施;贯彻执行对外经济技术合作政策;拟订全县对外经济技术和对外劳务合作业务的发展规划;依法监督管理全县对外投资、对外承包工程等对外经济合作业务;负责境内企业对外投资、对外经济合作和境外劳务合作管理工作;承担对外直接投资、对外承包工程和劳务合作统计工作;负责全县出国(境)业务团组从事经贸业务活动的管理工作;承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务;牵头组织全县对外经贸谈判;负责外商投资企业管理工作;承担外商投资统计工作;会同有关部门拟订并组织实施促进服务外包发展的规划、政策。负责全县商务领域法律法规的宣传,承办商务信访投诉和应诉工作;推进进出口贸易标准化工作;指导协调反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜;组织全县产业损害调查,建立完善产业损害预警机制;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;负责成品油流通市场的监督管理;负责全县商务综合行政执法工作;负责商务领域举报投诉,对全县商务综合行政执法工作中重大案件进行督办;负责商务行政执法和刑事司法的衔接工作;负责全县酒类流通管理、单用途预付卡管理和药品流通行业管理工作;负责全县商务领域安全生产管理工作。
(四)通道物流和电子商务股。牵头拟订全县通道物流产业发展规划;会同有关部门拟订实施全县通道物流支持政策;对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议;负责推进全县通道物流产业重大项目建设;指导建立冷链物流服务体系,推进通关便利化;整合资源发展通道经济,促进内外贸融合发展;贯彻执行有关口岸工作的法律法规和政策,协调口岸单位服务全县经济发展。负责拟订电子商务发展规划和政策措施并组织实施;拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策和措施;指导并推动电子商务服务体系和平台建设;牵头拟订商务领域电子商务相关标准和规范,促进全县电子商务健康发展;促进电子商务推广与应用;促进电子商务交易、网络零售、跨境电子商务、电子商务服务业等多业态的发展。
(五)县商务局机关行政编制7名,设局长1名,副局长1名,其他领导职数另行核定。后勤服务事业编制1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 526.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 168.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 981.35 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 54.40 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.16 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,033.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 183.65 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 16.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,507.98 | 本年支出合计 | 57 | 1,507.98 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 1,507.98 | 总计 | 60 | 1,507.98 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,507.98 | 1,507.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 168.93 | 168.93 | |||||
20113 | 商贸事务 | 168.93 | 168.93 | |||||
2011301 | 行政运行 | 168.93 | 168.93 | |||||
206 | 科学技术支出 | 54.40 | 54.40 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 54.40 | 54.40 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 54.40 | 54.40 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.16 | 43.16 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,033.00 | 1,033.00 | |||||
21502 | 制造业 | 51.65 | 51.65 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 51.65 | 51.65 | |||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 981.35 | 981.35 | |||||
2159802 | 制造业 | 981.35 | 981.35 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 183.65 | 183.65 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 183.65 | 183.65 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 151.00 | 151.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32.65 | 32.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,507.98 | 222.30 | 1,285.69 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 168.93 | 154.29 | 14.64 | |||
20113 | 商贸事务 | 168.93 | 154.29 | 14.64 | |||
2011301 | 行政运行 | 168.93 | 154.29 | 14.64 | |||
206 | 科学技术支出 | 54.40 | 54.40 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 54.40 | 54.40 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 54.40 | 54.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.16 | 43.16 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,033.00 | 1,033.00 | ||||
21502 | 制造业 | 51.65 | 51.65 | ||||
2150299 | 其他制造业支出 | 51.65 | 51.65 | ||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 981.35 | 981.35 | ||||
2159802 | 制造业 | 981.35 | 981.35 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 183.65 | 183.65 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 183.65 | 183.65 | ||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 151.00 | 151.00 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32.65 | 32.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 526.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 168.93 | 168.93 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 981.35 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 54.40 | 54.40 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.16 | 43.16 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.80 | 8.80 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,033.00 | 51.65 | 981.35 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 183.65 | 183.65 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.05 | 16.05 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,507.98 | 本年支出合计 | 59 | 1,507.98 | 526.63 | 981.35 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,507.98 | 总计 | 64 | 1,507.98 | 526.63 | 981.35 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 526.63 | 222.30 | 304.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 168.93 | 154.29 | 14.64 |
20113 | 商贸事务 | 168.93 | 154.29 | 14.64 |
2011301 | 行政运行 | 168.93 | 154.29 | 14.64 |
206 | 科学技术支出 | 54.40 | 54.40 | |
20604 | 技术研究与开发 | 54.40 | 54.40 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 54.40 | 54.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.16 | 43.16 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.27 | 41.27 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 51.65 | 51.65 | |
21502 | 制造业 | 51.65 | 51.65 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 51.65 | 51.65 | |
216 | 商业服务业等支出 | 183.65 | 183.65 | |
21602 | 商业流通事务 | 183.65 | 183.65 | |
2160202 | 一般行政管理事务 | 151.00 | 151.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32.65 | 32.65 | |
221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 198.58 | 302 | 商品和服务支出 | 8.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 69.94 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 25.47 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.74 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 15.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.28 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 214.11 | 公用经费合计 | 8.19 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 981.35 | 981.35 | 981.35 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 981.35 | 981.35 | 981.35 | |||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 981.35 | 981.35 | 981.35 | |||
2159802 | 制造业 | 981.35 | 981.35 | 981.35 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:甘谷县商务局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1507.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加100.06万元,增长7.11%,主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1507.98万元,其中:财政拨款收入1507.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1507.98万元,其中:基本支出222.30万元,占14.74%;项目支出1285.69万元,占85.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1507.98万元。与上年相比,各增加100.06万元,增长7.11%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出526.63万元,较上年决算数减少881.29万元,下降62.59%。主要原因是上级转移支付增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出526.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出168.93万元,占32.08%;科学技术支出54.40万元,占10.33%;社会保障和就业支出43.16万元,占8.20%;卫生健康支出8.80万元,占1.67%;资源勘探工业信息等支出51.65万元,占9.81%;商业服务业等支出183.65万元,占34.87%;住房保障支出16.05万元,占3.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.63万元,支出决算为526.63万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为168.93万元,支出决算为168.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2.科学技术支出年初预算数为54.40万元,支出决算为54.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出年初预算数为43.16万元,支出决算为43.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4.卫生健康支出年初预算数为8.80万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为51.65万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
6.商业服务业等支出年初预算数为183.65万元,支出决算为183.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
7.住房保障支出年初预算数为16.05万元,支出决算为16.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出222.30万元。其中:
人员经费214.11万元,较上年决算数增加11.99万元,增长5.93%,主要原因是工资晋升以及调标影响工资增加;人员经费用途有基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费8.19万元,较上年决算数增加4.88万元,增长147.15%,主要原因是部门配套资金增加;公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入981.35万元,本年支出981.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要部分是以旧换新资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出8.19万元,机关运行经费主要用于开支行政运行公用经费和行政运行印花税)。机关运行经费较上年决算数增加4.88万元,增长147.15%,主要原因是人员编制数量增加。
本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是培训项目增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要用于部门运行,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金1300.28万元,占一般公共预算项目支出总额的86.23%。对2024年度消费品以旧换新专项—转移支付(第二批中央资金)、消费品以旧换新专项—转移支付(第二批中央资金)等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金981.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“谷财预[2024]2号-2024部门预算(结转上年专项支出)-甘谷县商务局 甘财建[2022]122号下达电子商务进农村综合示范县尾款预览”“谷财预[2024]2号-2024年部门预算(结转上年专项支出)-甘谷县商务局 甘财建[2020]130号-电子商务进农村综合示范项目”“消费品以旧换新专项-转移支付(省级资金)”“消费品以旧换新专项-转移支付(中央资金”“谷财预[2024]1号-2024年部门预算(预备费)-甘谷县商务局2024年度举办各类重大促销推介活动项目”“谷财预[2024]1号-2024年部门预算(其他项目)-甘谷县商务局促进商贸经营主体入库纳统奖励项目”“甘财建[2023]230号-2024年省级服务业发展专项项目”“消费品以旧换新专项—转移支付(第二批中央资金)”“甘财建【2022】228号--2023年中央服务业发展项目”“消费品以旧换新专项—转移支付(第二批省级资金)”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出920.41万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出981.35万元。从评价情况来看,绩效成果保持良好,整体运行有序。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“谷财预[2024]2号-2024部门预算(结转上年专项支出)-甘谷县商务局甘财建[2022]122号下达电子商务进农村综合示范县尾款”“谷财预[2024]2号-2024年部门预算(结转上年专项支出)-甘谷县商务局 甘财建[2020]130号-电子商务进农村综合示范项目”“消费品以旧换新专项-转移支付(省级资金)”“消费品以旧换新专项-转移支付(中央资金)”“谷财预[2024]1号-2024年部门预算(预备费)-甘谷县商务局2024年度举办各类重大促销推介活动项目”“谷财预[2024]1号-2024年部门预算(其他项目)-甘谷县商务局促进商贸经营主体入库纳统奖励项目”“甘财建[2023]230号-2024年省级服务业发展专项项目”“消费品以旧换新专项—转移支付(第二批中央资金)”“甘财建【2022】228号--2023年中央服务业发展项目”“消费品以旧换新专项—转移支付(第二批省级资金)”等10个项目绩效自评结果。
1.“谷财预[2024]2号-2024部门预算(结转上年专项支出)-甘谷县商务局甘财建[2022]122号下达电子商务进农村综合示范县尾款”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.94万元,执行数为14.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好,未发现的主要问题,该项目绩效自评结果为优。
2.“谷财预[2024]2号-2024年部门预算(结转上年专项支出)-甘谷县商务局 甘财建[2020]130号-电子商务进农村综合示范项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为17.71万元,执行数为17.706万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况良好,未发现的主要问题,该项目绩效自评结果为优。
3.“消费品以旧换新专项-转移支付(省级资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为38万元,执行数为38.21万元,完成预算的102.45%。项目绩效目标完成情况:执行过程存在支付未完成重新支付情况导致执行数以及执行率变大;发现的主要问题及原因:执行率大,主要原因是消费者信息重复提交审核。下一步改进措施:提高审核的准确性和完整度。该项目绩效自评情况:总体良好,有待提升。
4.“消费品以旧换新专项-转移支付(中央资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为722万元,执行数为732万元,完成预算的101.45%。项目绩效目标完成情况:执行过程存在支付未完成重新支付情况导致执行数以及执行率变大;发现的主要问题及原因:执行率大,主要原因是消费者信息重复提交审核。下一步改进措施:提高审核的准确性和完整度。该项目绩效自评情况:总体良好,有待提升。
5.“谷财预[2024]1号-2024年部门预算(预备费)-甘谷县商务局2024年度举办各类重大促销推介活动项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为14.78万元,执行数为14.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支付进度正常,支付完成情况较好。主要问题是前半年支付进度缓慢。下一步改进措施:严格按照支付进度进行拨付。该项目绩效自评情况:情况良好。
6.“谷财预[2024]1号-2024年部门预算(其他项目)-甘谷县商务局促进商贸经营主体入库纳统奖励项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年预算数与执行数完全一致,,支付完成情况良好。未发现主要问题。该项目绩效自评情况平稳,支付情况良好。
7.“甘财建[2023]230号-2024年省级服务业发展专项项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标全额完成。发现的主要问题及原因:上半年支付进度过慢。下一步改进措施:将项目支付进度加快。该项目绩效自评情况:情况良好。
8.“消费品以旧换新专项—转移支付(第二批中央资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为259.35万元,执行数为259.35万元,完成预算的101.4%。项目绩效目标完成情况:执行过程存在支付未完成重新支付情况导致执行数以及执行率变大;发现的主要问题及原因:执行率大,主要原因是消费者信息重复提交审核。下一步改进措施:提高审核的准确性和完整度。该项目绩效自评情况:总体良好,有待提升。
9.“甘财建[2023]230号-2024年省级服务业发展专项项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101万元,执行数为101万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。未发现的主要问题。该项目绩效自评情况良好
10.“消费品以旧换新专项—转移支付(第二批省级资金)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为13.65万元,执行数为13.85万元,完成预算的101.46%。项目绩效目标完成情况:执行过程存在支付未完成重新支付情况导致执行数以及执行率变大;发现的主要问题及原因:执行率大,主要原因是消费者信息重复提交审核。下一步改进措施:提高审核的准确性和完整度。该项目绩效自评情况:总体良好,有待提升。
三、部门重点绩效评价结果
本部门对部门整体支出已开展绩效评价,绩效评价报告附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘公网安备62052302000005号
