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2024年度甘谷县公安局部门决算

索引号:ggxgaj/2025-00083 时间:2025-08-01 来源:甘谷县公安局   
 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县公安局为甘谷县政府组成部门,是全县公安工作的领导机关和实施机关。主要职能包括:

1、预防、制止和惩治违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会秩序地行为;

3、组织、实施消防工作,实行消防监督;

 4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆,剧毒放射性等危险物品;

 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

 6、警卫国家规定的特种人员,守卫重要的场所和设施;

 7、管理集会、游行、示威活动;

 8、管理户政、国籍、入境处境事务和外国人在中国境内居留、旅行地有关事务;

 9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利地罪犯和监外执行地罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑假释地罪犯实行监督、考察;

10、负责全县公安法制工作和公安法制宣传教育;

 11、负责各类毒品犯罪案件的侦查,对吸毒人员依法实行强制戒毒,对复吸人员报送劳教;开展禁毒宣传教育,打击各类涉毒违法犯罪活动;

 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

 13、规划和指导全县公安队伍建设,以及公安教育培训,公安宣传文化工作;

 14、组织全县公安督察工作;按规定权限实施对民警的监督;查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件;

 15、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

  16、协调活直接受理群众来信来访和控告申诉工作;

 17、组织实施全县公安科技工作,规划公安信息技术、刑事技术建设,规划实施全局装备和经费等警务保障工作;

 18、对看守所、拘留所、强制戒毒所依照法律法规进行管理;

 19、负责交通管理工作,承担道路治安巡逻任务。

20、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

内设政工室、指挥中心等17个队室、城关派出所、姚庄派出所等17个派出所和看守所、行政拘留所2个监管场所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,579.16

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34

8,737.03

五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

801.16

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

1,060.24


9


九、卫生健康支出

39

385.23


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

595.51


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

11,579.16

本年支出合计

57

11,579.16

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

11,579.16

总计

60

11,579.16

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,579.16

11,579.16






204

公共安全支出

8,737.03

8,737.03






20401

武装警察部队

24.00

24.00






2040101

武装警察部队

24.00

24.00






20402

公安

8,713.03

8,713.03






2040201

行政运行

5,626.91

5,626.91






2040299

其他公安支出

3,086.12

3,086.12






206

科学技术支出

801.16

801.16






20699

其他科学技术支出

801.16

801.16






2069999

其他科学技术支出

801.16

801.16






208

社会保障和就业支出

1,060.24

1,060.24






20805

行政事业单位养老支出

969.07

969.07






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

905.99

905.99






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.07

63.07






20808

抚恤

25.55

25.55






2080801

死亡抚恤

25.55

25.55






20899

其他社会保障和就业支出

65.62

65.62






2089999

其他社会保障和就业支出

65.62

65.62






210

卫生健康支出

385.23

385.23






21011

行政事业单位医疗

385.23

385.23






2101101

行政单位医疗

385.23

385.23






221

住房保障支出

595.51

595.51






22102

住房改革支出

595.51

595.51






2210201

住房公积金

595.51

595.51






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,579.16

8,872.40

2,706.77




204

公共安全支出

8,737.03

6,831.42

1,905.61




20401

武装警察部队

24.00


24.00




2040101

武装警察部队

24.00


24.00




20402

公安

8,713.03

6,831.42

1,881.61




2040201

行政运行

5,626.91

5,426.91

200.00




2040299

其他公安支出

3,086.12

1,404.51

1,681.61




206

科学技术支出

801.16


801.16




20699

其他科学技术支出

801.16


801.16




2069999

其他科学技术支出

801.16


801.16




208

社会保障和就业支出

1,060.24

1,060.24





20805

行政事业单位养老支出

969.07

969.07





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

905.99

905.99





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.07

63.07





20808

抚恤

25.55

25.55





2080801

死亡抚恤

25.55

25.55





20899

其他社会保障和就业支出

65.62

65.62





2089999

其他社会保障和就业支出

65.62

65.62





210

卫生健康支出

385.23

385.23





21011

行政事业单位医疗

385.23

385.23





2101101

行政单位医疗

385.23

385.23





221

住房保障支出

595.51

595.51





22102

住房改革支出

595.51

595.51





2210201

住房公积金

595.51

595.51





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11,579.16

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

8,737.03

8,737.03




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

801.16

801.16




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,060.24

1,060.24




9


九、卫生健康支出

41

385.23

385.23




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

595.51

595.51




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

11,579.16

本年支出合计

59

11,579.16

11,579.16



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

11,579.16

总计

64

11,579.16

11,579.16



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,579.16

8,872.40

2,706.77

204

公共安全支出

8,737.03

6,831.42

1,905.61

20401

武装警察部队

24.00


24.00

2040101

武装警察部队

24.00


24.00

20402

公安

8,713.03

6,831.42

1,881.61

2040201

行政运行

5,626.91

5,426.91

200.00

2040299

其他公安支出

3,086.12

1,404.51

1,681.61

206

科学技术支出

801.16


801.16

20699

其他科学技术支出

801.16


801.16

2069999

其他科学技术支出

801.16


801.16

208

社会保障和就业支出

1,060.24

1,060.24


20805

行政事业单位养老支出

969.07

969.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

905.99

905.99


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.07

63.07


20808

抚恤

25.55

25.55


2080801

死亡抚恤

25.55

25.55


20899

其他社会保障和就业支出

65.62

65.62


2089999

其他社会保障和就业支出

65.62

65.62


210

卫生健康支出

385.23

385.23


21011

行政事业单位医疗

385.23

385.23


2101101

行政单位医疗

385.23

385.23


221

住房保障支出

595.51

595.51


22102

住房改革支出

595.51

595.51


2210201

住房公积金

595.51

595.51


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,485.47

302

商品和服务支出

253.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

2,044.32

30201

 办公费

16.35

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

2,271.17

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

536.65

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

72.58

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

20.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

5.30

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

905.99

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

63.07

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

315.82

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

135.04

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

595.51

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

40.52

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

1,597.91

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

60.37

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

67.28

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

25.55

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

34.82

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

6.62

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

189.66

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.82







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

8,545.84

公用经费合计

326.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







本部门没有政府性基金预算,故本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




本部门没有政府性基金预算,故本表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:甘谷县公安局

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

135.85

0.00

135.85

20.00

115.85

0.00

135.85


135.85

20.00

115.85


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11579.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少81.29万元,下降0.70%,主要原因是人员调动后人员经费支出减少,落实过紧日子政策,压缩公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11579.16万元,其中:财政拨款收入11579.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11579.16万元,其中:基本支出8872.40万元,占76.62%;项目支出2706.77万元,占23.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11579.16万元。与年相比,各减少81.29万元,下降0.70%。主要原因是人员调动后人员经费支出减少,落实过紧日子政策,压缩公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11579.16万元,较上年决算数减少81.29万元,下降0.70%。主要原因是人员调动后人员经费支出减少,落实过紧日子政策,压缩公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11579.16万元,主要用于以下方面:公共安全支出8737.03万元,占75.45%;科学技术支出801.16万元,占6.92%;社会保障和就业支出1060.24万元,占9.16%;卫生健康支出385.23万元,占3.33%;住房保障支出595.51万元,占5.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11579.16万元,支出决算为11579.16万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.公共安全支出年初预算数为8737.03万元,支出决算为8737.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

2.科学技术支出年初预算数为801.16万元,支出决算为801.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1060.24万元,支出决算为1060.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

4.卫生健康支出年初预算数为385.23万元,支出决算为385.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

5.住房保障支出年初预算数为595.51万元,支出决算为595.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8872.40万元。其中:

人员经费8545.84万元,较上年决算数增加496.72万元,增长6.17%,主要原因是人员调动后经费发生变化,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和取暖费等。

公用经费326.56万元,较上年决算数增加138.52万元,增长73.66%,属于正常公用经费支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基本安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为135.85万元,支出决算为135.85万元,决算数等于预算数的严格按照预算数支出。较上年决算数减少34.10万元,下降20.07%,主要原因是压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为135.85万元,支出决算为135.85万元,决算数等于预算数的严格按照预算数支出。较上年决算数减少34.10万元,下降20.07%,主要原因是压减三公经费支出。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,决算数等于预算数的严格按照预算数支出。较上年决算数减少15.90万元,下降44.29%,主要原因是压减三公经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为115.85万元,支出决算为115.85万元,决算数等于预算数的严格按照预算数支出。较上年决算数减少18.20万元,下降13.58%,主要原因是压减三公经费支出。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置1辆,公务用车保有量52辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出326.56万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等”。机关运行经费较上年决算数增加138.52万元,增长73.66%,主要原因是打击违法犯罪的各项工作开展较多。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出33.41万元,较上年决算数增加9.23万元,增长38.20%,主要原因是警衔培训、新入职警察培训等增加

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计41.50万元,其中:政府采购货物支出21.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.84万元。授予中小企业合同金额14.56万元,占政府采购支出总额的35.08%,其中:授予小微企业合同金额14.56万元,占政府采购支出总额的35.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车29辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9,涉及资金11579.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,上述项目自评结果均为“优”

二、绩效自评结果

从评价情况来看,我局预算执行及时有效,绩效目标完成较好,绩效自评得分为94.82。公用经费、人员经费、中央转移支付办案费和装备费自评结果均为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



  
附件【2024年度项目支出绩效自评报告.doc
附件【2024年项目绩效评价自评表.xlsx